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[单选题]

在内部控制结构与完善阶段,内部控制的三要素不包括:()

A.控制环境

B.会计系统

C.风险评估

D.控制程序

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第1题
在内部控制的职责分工中,董事会的职责主要包括()。

A.明确设定可接受的风险水平

B.保证高级管理层采取必要的风险控制措施

C.保证商业银行在法律和政策框架内审慎经营

D.保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系

E.监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估

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第2题
在内部控制评价过程中,下列做法错误有()。

A.在年度中间完毕内部控制设计与执行有效性评估且未发现重大缺陷,则公司可以据此直接认定内部控制有效

B.在执行有效性测试中,某项内部控制浮现一种抽样偏差,则应认定为内部控制缺陷

C.在执行有效性测试中,某项内部控制浮现抽样偏差,则可以直接追加样本量进行测试,未见偏差,则可以判断该内部控制有效

D.如果公司浮现多项内部控制重要缺陷和普通缺陷,则公司不能认定内部控制有效

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第3题
单机数据阶段的系统,在内部控制上只是模拟了()。

A.预算控制

B.传统会计审核对制单的简单控制

C.严格监督

D.系统的控制监督

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第4题
在内部控制被提出之前,早已存在于人类社会发展史中的内部控制的基本思想和初级形式是()。

A.内部平衡

B.内部管理

C.内部权衡

D.内部牵制

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第5题
证券公司的内部控制应当渗透到()等各个环节,确保不存在内部控制的空白或漏洞。

A.决策

B.执行

C.监督

D.反馈

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第6题
内部控制体系受到组织各个层级人员的影响,需要与企业的组织结构相适应,下列哪一选项是不正确的()

A.内部控制适用于整个企业或某一特定的子公司

B.内部控制适用于事业部、运营单位或业务流程

C.内部控制就是书面政策、制度框架和业务流程

D.员工是推动企业发展和完善内控系统的驱动力

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第7题
设计单位在建设工程项目施工阶段进行质量控制和验收的主要工作内容包括()

A.控制原材料、半成品质量

B.参与审核主体结构的施工方案

C.对变更设计图纸进行控制

D.纠正施工中发现的设计问题

E.完善工程竣工图

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第8题
应对内部人控制的主要措施有()。

A.完善企业的法人治理结构

B.设置科学合理的组织结构

C.强化激励措施

D.健全重大事项的决策和执行程序

E.加强审计监督

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第9题
在内部控制审计中,以下关于选择拟测试控制的基本要求中,错误的是()。

A.在确定是否测试某项控制时,注册会计师应当考虑该项控制单独或连同其他控制,是否足以应对评估的某项相关认定的错报风险,而不论该项控制的分类和名称如何

B.应当针对每一相关认定获取控制有效性的审计证据,以便对内部控制整体的有效性发表意见,但没有责任对单项控制的有效性发表意见

C.对特定的相关认定而言,注册会计师应当测试与某项相关认定有关的所有控制

D.应当对被审计单位的控制是否足以应对评估的每个相关认定的错报风险形成结论

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第10题
以下哪项不是与我行合作开展金融资产服务的合作机构应具备的基本条件?()

A.具备符合任职条件的高级管理人员,和热悉业务的合格从业人员,拥有与业务相适应的经营场所,近两年无重大不良记录

B.经监管部门批准,依法登记注册,经营业务符合有关法律法规和监管规定

C.公司治理结构健全,内部控制完善,经营稳健,具备较强的持续经营能力

D.与我行合作开展非标准化业务的合作机构,行内信用等级须为AA级(含)以上,且控股股东实力较强,净资本充足,风控水平较好

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