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[判断题]

在执行小规模企业会计报表审计业务时,注册会计师无需对相关的内部控制进行了解。()

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第1题
在执行小规模企业会计报表审计业务时,注册会计师可以无需对其内部控制进行了解。()
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第2题
出现〔)悄况,注册会计师可不进行内部控制测试而直接实施实质性测试。

A.相关的内部控制不存在

B.相关的内部控制制度未有效执行

C.内部控制测试增加的工作量大于所能减少的实质性测试的工作量

D.小规模企业的会计报表审计

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第3题
注册会计师执行会计报表审计业务时获取的下列审计证据中,可靠性最强的证据是()。A.购货发票B.销货

注册会计师执行会计报表审计业务时获取的下列审计证据中,可靠性最强的证据是()。

A.购货发票

B.销货发票

C.采购定货单副木

D.应收账款函证回函

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第4题
下列情况中,注朋会计师应当将重要账户或交易类别相关认定的控制风险,评估为高水平的有()。

A.被审计单位相关内部控制失效

B.注册会计师难以评价相关内部控制的有效性

C.注朋会计师不拟进行内部控制测试

D.注朋会计师审计小规模企业会计报表

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第5题
注册会计师执行会计报表审计业务获取的审计证据中,下列可靠性最强的是()。

A.购货发票

B.销货发票

C.采购订货单副本

D.应收账款函证回函

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第6题
按照执业道德的要求,若注册会计师对某单位的会计报表进行了审计,则不应接受该单位的盈利预测审核业务,否则将会影响其执行业务的独立性。此题为判断题(对,错)。参考答案:错误
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第7题
下列不属于注册会计师审计业务(或法定业务)的有()。

A.审查企业会计报表并出具审计报告

B.验证企业资本并出具验资报告

C.设计财务会计制度

D.资产评估

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第8题
审计人员受委托对渝香食品有限公司20X2年12月的财务报表进行审计。 1.该公司会计报表显示,20X2年全年实现利润800万,资产总额4 000万。 2.审计人员在审查和阅读该公司会计报表时,发现下列问题: (1)该公司10月份虚报冒领工资1 820元,被会计人员占为己有; (2)11月15日收到业务咨询费3 850元,列入小金库; (3)资产负债表中的存货抵估16万元,原因尚待查明。上述问题尚未

审计人员受委托对渝香食品有限公司20X2年12月的财务报表进行审计。 1.该公司会计报表显示,20X2年全年实现利润800万,资产总额4 000万。 2.审计人员在审查和阅读该公司会计报表时,发现下列问题:

(1)该公司10月份虚报冒领工资1 820元,被会计人员占为己有;

(2)11月15日收到业务咨询费3 850元,列入小金库;

(3)资产负债表中的存货抵估16万元,原因尚待查明。上述问题尚未调整。

要求:(1)根据上述问题,做出重要性的初步判断,并简要说明理由;

(2)说明审计人员在审计实施阶段和报告应采取的对策。

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第9题
在确定哪些审计差异应当调整时,注册会计师应当考虑的因素包括()。

A.审计差异金额的大小及其所占比重是否超过重要性标准

B.审计差异是否影响会计报表的公允表达与披露

C.审计差异的性质是否设计非法业务及舞弊行为,并注意其对审计意见的潜在影响

D.审计差异产生的原因

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第10题
根据我国现行审计法律制度,下列关于“社会审计组织审计”的说法,正确的有()

A.社会审计组织的审计业务范围包括审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告等

B.根据委托的业务需求,社会审计组织有权查阅委托人的有关会计资料和文件

C.社会审计组织的职责权限之一是:出具的审计业务报告具有证明效力

D.社会审计组织的职责权限之一是:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务

E.依据法律的规定,社会审计组织可以向有关单位和个人进行业务调查和情况核实

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第11题
注册会计师在大多数会计报表审计中都须执行内部控制测试程序。此题为判断题(对,错)。参考答案:错误
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