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[判断题]

企业当月出口的货物须在次月的增值税纳税申报期内,向主管税务机关办理增值税纳税申报、免抵退税相关申报及消费税免税申报。()

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第1题
增值税纳税申报表第八项“免税货物及劳务销售额”栏,应填写()。

A.本期适用零税率的货物及劳务的销售额

B.本期适用免、抵、退办法出口的货物的销售额

C.本期纳税检查调整的销售额

D.本期直接免征增值税的货物的销售额

E.本期即征即退货物及劳务的销售额

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第2题
根据增值税法律制度的规定,纳税人在境内提供的下列应税服务中,适用增值税零税率的是()

A.向境外单位提供完全在境外消费的的软件服务

B.工程项目在境外的建筑服务

C.为出口货物提供的邮政服务

D.标的物在境外使用的有形动产租赁服务

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第3题
经确认为小规模纳税企业,其采购货物支付的增值税,无论是否在发票上单独列明,一律计入所购货物的采购成本。()
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第4题
企业出口的下列货物,除另有规定外,不应视同内销货物计提销项税额或征收增值税的有()。A.国家明确

企业出口的下列货物,除另有规定外,不应视同内销货物计提销项税额或征收增值税的有()。

A.国家明确规定不予退(免)增值税的货物

B.出口企业未在规定期限内申报退(免)税的货物

C.出口企业虽已申报退(免)税但未在规定期限内向税务机关补齐有关凭证的货物

D.出口企业未在规定期限内申报开具《代理出口货物证明》的货物

E.生产企业出口的四类视同自产产品的外购货物

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第5题
甲企业为增值税小规模纳税人,2019年10月发生如下业务:销售自产货物取得含税收入1.03万元;销售自己使用过的生产设备一台,取得含税收入8万元;当月购入货物取得的增值税专用发票上注明金额1万元、增值税税额0.13万元。则下列关于该企业当月应缴纳增值税的计算中,正确的是()。

A.1.03÷(1+3%)×3%+8÷(1+3%)×3%

B.1.03÷(1+3%)×3%+8÷(1+3%)×2%

C.1.03÷(1+3%)×3%+8÷(1+3%)×3%-0.13

D.1.03÷(1+3%)×3%+8÷(1+3%)×2%-0.13

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第6题
某外贸公司2005年3月从生产企业购进入化妆品一批,取得增值税专用发票注明价款25万元,增值税4. 25
万元,支付购化妆品的运输费用3万元,当月该批化妆品全部出口取得销售收入35万元.该外贸公司出口化妆品应退的消费税为【】

A.7.5万元

B.8.4万元

C.9.7万元

D.10.5万元

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第7题
下列关于出口退税条件的说法错误的是()。

A.必须是增值税、消费税征收范围内的货物

B.必须是报关离境出口的货物

C.必须是在财务上作出口销售处理的货物

D.必须是生产企业的自产货物

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第8题
某制药企业系增值税一般纳税人,2020年8月份同时生产感冒药和抗癌药,本期购买生产设备一台,取得增值税专用发票上注明税额为10万元;为感冒药购买药原料,取得增值税专用发票上注明税额为4万元,为感冒药和抗癌药共同购买药原料,取得增值税专用发票上注明税额为12万元,当月实现感冒药不含税销售收入210万元,抗癌药不含税收入150万元,该企业对抗癌药选择简易办法(3%)计算纳税,当月应纳增值税额为()万元。

A.5.8

B.8.8

C.10.8

D.17.8

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第9题
2016年12月7日,甲公司以银行存款600元购入一台生产设备并立刻投入使用,该设备取得时的成本与计税基础一致,2017年度甲公司对该固定资产折旧费200万元,企业所得税纳税申报时允许税前扣除的金额为120万元,2017年12月31日,甲公司估计该项固定资产的可回收金额为460万元,不考虑增值税相关税费及其他因素,2017年12月31日,该项固定资产产生的暂时性差异为()。

A.可抵扣暂时性差异 80 万元

B.应纳税暂时性差异 60 万元

C.可抵扣暂时性差异 140 万元

D.应纳税暂时性差异 20 万元

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第10题
在我国,出口退税是指将出口货物在国内生产与流通中所缴纳的()退还给出口企业,以增强出口竞争力

A.企业与职工个人所得税

B.进口关税与企业所得税

C.增值税与消费税

D.进口关税

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第11题
车船税是以车船为特征对象,向车辆、船舶的所有人或者管理人征收的一种税。下列关于车船税纳税期限说法正确的有()。

A.车船实际发生营运业务的当月

B.车船购置发票所载日期的当月

C.取得车船所有权或管理权的当月

D.车船管理部门核发的车船行驶证书记载日期的次月

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