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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

职责分离在货币资金业务内部控制中的表现有()。

A.定期轮岗

B.不得由一个人办理货币资金业务的全过程

C.出纳员不得兼任会计账目的登记工作

D.严禁一人保管付款所需全部印章

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第1题
根据货币资金业务内部控制的要求,出纳不可以承担的职责是()。

A.登记现金日记账

B.登记应收账款明细账

C.编制银行存款余额调节表

D.编制和审核记账凭证

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第2题
下列选项中,不属于一个良好的现金内部控制应该达到的要求的是()。

A.现金收支与记账岗位分离

B.全部收入及时准确入账

C.按天盘点现金,编制现金盘点表

D.对现金收支业务进行内部审计

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第3题
业务印章保管、使用必须符合内部控制要求,做到分工合理,职责明确,确保()三分管,不相容岗位分离。

A.印

B.押

C.证

D.单

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第4题
关于营销风险责任制度的基本原则的叙述中正确的是____

A.企业要组织营销业务督查,保持一个良好的营销内部环境,必须对外部控制系统进行检查和监督

B.授权管理是营销风险责任制度的一项核心内容

C.资产安全控制是指为确保资产完整而采取的控制措施

D.企业营销人员职责分离,要互相联系,又要互相制约

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第5题
观察法是指内部审计人员实地察看被审计单位的经营场所、实物资产和有关业务活动及其内部控制的执行情况等,以获取证据的一种技术方法,适用于审计的计划阶段和实施阶段;对内部控制测评时,可以确认相关岗位的设置情况、职责分离情况以及相关业务规程的执行情况等。()此题为判断题(对,错)。
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第6题
下列各项中,不违背货币资金内部控制要求的是()。

A.由出纳每月核对银行账户并编制银行存款余额调节表

B.由出纳登记应收账款明细账

C.由出纳登记固定资产卡片账

D.由出纳保管会计档案

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第7题
各网点在对岗位进行设置及分工过程中必须严格保证不相容岗位、职责的相互分离,确保岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。不相容岗位设置的原则主要为:()

A.印、压(押)、证三分管

B.临柜与票据处理岗位不得混岗。对账工作应由记账、复核以外的人员办理。负责内部资金处理的人员,与临柜柜员要相分离

C.重要空白凭证管理与重要业务印章相分离。操作与授权相分离

D.其他需要遵守风险控制、岗位制约原则的业务分工

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第8题
投资与筹资循环的内部控制包含哪些内容?()

A.职责分离

B.授权批准

C.决策控制

D.持有与处置控制

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第9题
既有法人内部融资的渠道和方式包括()

A.可用于项目建设的现有货币资金

B.未来生产经营活动中可能获得的盈余现金

C.资产变现的资金

D.资产所有权变现的资金

E.直接使用非现金资产

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第10题
销售交易的内部控制主要包括()。

A.适当的职责分离

B.正确的授权审批

C.充分的凭证和记录

D.凭证的预先编号

E.按日寄出对账单

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第11题
下列情形不违背《内部会计控制规范一货币资金(试行)》规定的“确保办理货币资金业务的不相容
岗位相互分离、制约和监督”原则的是()。

A.由出纳人员兼任会计档案保管工作

B.由出纳人员保管签发支票所需全部印章

C.由出纳人员兼任收入总账和明细账的登记工作

D.由出纳人员兼任固定资产明细账及总账的登记工作

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