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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

内部收支授权审批控制风险防控措施主要包括()。

A.单位应建立内部授权审批控制,建立重大事项集体决策和会签制度

B.相关工作人员应当在授权范围内行使职权,办理业务。单位应当建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制

C.重大经济事项的内部决策,应当由单位主要负责人决定

D.重大经济事项的认定标准应当根据有关规定和本单位实际情况确定,一经确定,不得随意变更

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第1题
大数据平台部自有风险点——“大数据敏感信息泄露风险”的具体场景如: 1.在日常运营、运维工作中,对
于数据的处理、迁移、存储未按流程严格执行相关操作,可能产生数据安全问题,引发廉洁风险2.敏感数据访问时存在未经过审批就进行访问的情况,存在违规操作的风险3.操作人员利用网络黑客攻击技术非法获取大数据信息。该风险点的防控措施有哪些()?

A.对平台大数据敏感信息进行操作前,进行金库、工单或其他方式审批,做到操作前有审批授权

B.对平台大数据生命周期中进行技术及管理防控手段控制如根据需要使用脱敏、加密等技术防控手段,推进数据安全传输流程、敏感数据加金库等管理防控措施,做到“进不来、拿不走、看不懂、改不了、走不掉”

C.对不同敏感级别数据操作日志进行事后审计,形成审计报告组织整改

D.定期开展涉及客户信息的业务系统基础安全防护,如基线扫描、漏洞扫描、弱口令稽核等

E.明确与平台使用方的安全责任

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第2题
销售交易的内部控制主要包括()。

A.适当的职责分离

B.正确的授权审批

C.充分的凭证和记录

D.凭证的预先编号

E.按日寄出对账单

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第3题
《关于开展廉政风险防控活动的实施意见》强调,要以权力监督和制约为重点,制定防控措施。其措施主要包括()。

A.优化权力结构

B.建立联席会议制度

C.规范行政裁量权

D.推进权力公开透明运行

E.建立预警处置机制

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第4题
在个人汽车贷款中,操作风险的防控措施包括【 】A.掌握个人汽车贷款业务的规章制度B.规范业务操作C.

在个人汽车贷款中,操作风险的防控措施包括【 】

A.掌握个人汽车贷款业务的规章制度

B.规范业务操作

C.熟悉关于操作风险的管理政策

D.把握个人汽车贷款业务流程中的主要操作风险点

E.对于关键操作,完成后做好记录备查

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第5题
全面风险管理体系主要包括以下要素:风险治理架构、风险偏好和风险限额、风险管理制度和程序、管理信息系统和数据质量控制、()和内部控制和审计

A.风险策略的制定

B.风险管控能力管理

C.风险识别管理

D.主要风险的管理

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第6题
案件风险内部控制,不包括评价税务稽查案件的()等风险防控情况。

A.执法风险

B.管理风险

C.渎职风险

D.廉政风险

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第7题
为保护单位资金的安全、完整,提高会计信息质量,避免或降低风险,提高经营管理效率和效果,各单位应加强内部控制。下列各项中,属于单位内部控制方法的有()。

授权审批控制

预算控制

会计系统控制

不相容职务分离控制

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第8题
会计内部控制管理体系包括的制度有岗位责任制度、复核制度、账务核对制度、事后监督制度、审批授权制度、检查辅导制度、责任分离制度。()此题为判断题(对,错)。
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第9题
突发环境事件风险防控措施,应当包括有效防止泄漏物质、生产水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等措施。()
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第10题
咨询单位的风险管理策略之一是建立和健全内部风险控制制度,包括()等。

A.单位信用评级制度

B.内部岗位授权制度

C.重大风险预警制度

D.法律顾问制度

E.责任赔偿制度

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第11题
金融机构内部控制包括()等。
金融机构内部控制包括()等。

A.资金交易风险的控制

B.保险基金的风险控制

C.授权授信的控制

D.计算机业务系统的控制

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