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[主观题]

内部审计要做到客观地审查和评价经营活动和内部控制,就必须具有()。 A.合法性 B.科

内部审计要做到客观地审查和评价经营活动和内部控制,就必须具有()。

A.合法性

B.科学性

C.独立性

D.合理性

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第1题
20世纪90年代至今,内部审计向()等方面延伸,开始审核和评价公司各种经营活动与控制系统

A.管理绩效

B.业绩评价

C.预算管理

D.投融资管理

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第2题
内部审计是一项独立、客观的审查和咨询活动,其目的在于()。

A.减少企业的价值和经营风险

B.降低企业的价值和风险承受度

C.增加企业的价值和改进经营

D.增加企业的价值和剩余风险

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第3题
()负责审查银行内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计。

A.审计委员会

B.内部审计部门

C.首席审计官

D.内部审计人员

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第4题
内部控制审计是对公司内部控制制度()和()进行审查和评价

A.设计完善性

B.执行安全性

C.设计有效性

D.执行有效性

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第5题
建设项目内部审计的内容包括对建设项目哪些过程的审查和评价?()

A.投资立项

B.设计(勘察)管理

C.合同管理

D.工程管理

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第6题
商业银行的内部审计部门应当定期对市场风险管理体系进行独立的审查和评价,内部审计报告应当直接提交给()。

A.股东大会

B.董事会

C.高级管理层

D.分管审计的高级管理层

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第7题
首席审计执行官的下列做法中错误的有()。
A.为了节约时间,首席审计执行官不再要求每项审计中都使用标准的内部控制问卷调查表

B.如果内部审计师发现管理当局和被审计单位没有制定出特定的标准或数据来评估被审经营活动,就指令审计组进行研究,制定特定标准并交给被审计单位审阅,如果认为可以接受,就用它来评价被审计单位的经营活动,如果被审计单位不同意该标准,就与其进行协商直至达成一致意见

C.为了与被审计单位保持良好关系,在审计报告中只报告积极的审计发现,省略消极的审计发现

D.如果内部审计师发现管理当局和被审计单位没有制定出特定的标准或数据来评估被审经营活动,则根据行业惯例制定标准并自行用于对被审计单位评价

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第8题
《审计署关于内部审计工作的规定》对内部审计的定义是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活
动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。()‍

此题为判断题(对,错)。

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第9题
()是一种独立、客观的保证和咨询活动。其目的在于为组织增加价值和提高组织的运作效率。它通过系统化和规范化的方法,评价和改进风险管理、控制和治理程序的效果,帮助组织实现其目标。

A.内部审计

B.内部控制

C.风险管理

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第10题
商业银行的内部审计部门应当至少()对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。

A.每月一次

B.每季一次

C.每半年一次

D.每年一次

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第11题
商业银行的内部审计部门应当定期(至少每年一次)对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。内部审计只对业务经营部门进行。内部审计报告应当直接提交给监事会。()此题为判断题(对,错)。
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