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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列各项中,属于审查被审计单位应付职工薪酬总体合理性的审计程序是()。

A.抽查考勤表是否有被授权人的签字

B.观察考勤、调配、工资结算等职责是否相互独立

C.检查直接人工费的范围是否合规

D.分析比较近三年和本年度各月份职工薪酬的变动情况

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第1题
以下审计业务中,属于合规性审计业务的有()。

A.审查与银行签订的合同,确定被审计单位是否遵守法定要求

B.对计算机信息系统进行审计,并向被审计单位管理层提出经营管理建议

C.检查工薪率是否符合工薪法规定的最低限额

D.执行审计工作,对财务报表是否按照规定的标准编制发表审计意见

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第2题
审计人员为审查被审计单位未人账负债而实施的下列审计中,最有效的是()。A.审查资产负债表日后货

审计人员为审查被审计单位未人账负债而实施的下列审计中,最有效的是()。

A.审查资产负债表日后货币资金支出情况

B.审查资产负债表日前后几天的购货发票

C.审查应付账款、应付票据的函证回函

D.审查购货发票与债权人名单

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第3题
下列各项中,关于企业以自产产品作为福利发放给专设销售机构人员的会计处理表述正确的是()。

A.按产品的生产成本确定主营业务收入

B.按产品的公允价值加上增值税销项税额确认应付职工薪翻

C.按产品的账面价值加上增值税销项税额确认销售费用

D.按产品的公允价值结转主营业务成本

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第4题
注册会计师为审查被审计单位未入账负债而实施的下列审计程序中,最有效的是()。

A.审查购货发票与债权人名单

B.审查资产负债表日后货币资金支出情况的有关付款凭证

C.审查资产负债表日前后几天的发票

D.审查应付账款、应付票据的函证回函

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第5题
注册会计师为审查被审计单位未入账负债而实施的下列审计程序中,最有效的是()

A.审查资产负债日后收到的购货发票

B.审查资产负债日前后几天的发票

C.审查应付账款、应付票据的函证回函

D.银行承兑汇票的当事人主要是承兑银行,签票人和投资者等

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第6题
关于内部审计的下列论断中,正确的是()。

A.其主要内容之一是审查各项内部控制的执行情况

B.其主要职责之一是同注册会计师讨论审计的范围

C.内部审计是被审计单位内部控制系统的重要组成部分

D.内部审计特别能帮助注册会计师确定审计的范围

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第7题
下列各项中,属于审计业务三方关系人的有()。

A.注册会计师

B.预期使用者

C.被审计单位的管理层

D.审计业务的委托方

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第8题
下列各项中,属于被审计单位设计和实施内部控制的责任主体的有()。

A.被审计单位的治理层

B.被审计单位的管理层

C.被审计单位的普通员工

D.负责被审计单位内部控制审计的注册会计师

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第9题
下列各项中,属于环境证据的有()。

A.被审计单位的经营方针和经营理念

B.被审计单位的管理制度

C.被审计单位领导的道德和品格

D.被审计单位的内部控制情况

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第10题
下列各项中,属于国家审计在宏观调控中发挥作用是()。

A.增进被审计单位提高管理水平

B.监督被审计单位建立健全内部控制

C.追踪反馈国家重大方针政策执行状况和效果

D.提供关于被审计单位财务信息公允性鉴证报告

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