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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

内审部应以()为基础制定内部审计工作计划,以确定与公司目标相一致的内部审计工作重点。

A.监察

B.巡视

C.风险

D.盈利

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第1题
为保障内部审计职能的有效履行,各单位应当定期或按照要求向内审部提供公司经营和管理信息,主要包括()

A.定期或按照要求向内审部提供业务经营计划

B.召开有关经营管理方面的重要会议,应通知内审部

C.各单位机构设置及变动情况、人事任免通知应抄送内审部

D.各单位收到的各类重要经营管理文件应分送内审部阅知

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第2题
集团公司内审部负责制定财务审计中长期审计规划、年度审计计划,组织实施集团公司开展的财务审计项目,指导所属单位开展()工作。

A.业务拓展

B.员工审计

C.店面审计

D.财务审计

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第3题
在制定审计实施方案前,内审人员应对被审计单位相关经营管理和内部控制情况进行必要的调查,在对重要性水平和风险进行评估的基础上,根据内部控制审计目标,确定审计的(),制定具体的审计程序、步骤和方法。

A.对象、门店和地点

B.范围、内容和重点

C.规模、数量和人员

D.时间、地点和目标

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第4题
《福建省内部审计工作规定》中,单位应当建立健全审计发现问题整改机制,明确被审计单位()为整改第一责任人

A.主要负责人

B.财务负责人

C.内审机构负责人

D.业务部门负责人

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第5题
省公司纪检监察室、内审部每()对全省扶贫项目和资金使用情况审计监督。

A.周

B.月

C.季度

D.年

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第6题
对银行业消费者权益保护内部审计中发现的重大问题,内审部门应事后向董事会和高级管理层报告。()
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第7题
《海关内部审计与企业稽查执法检查工作联系配合办法》适用于同级督察内审部门与稽查部门的联系配合()
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第8题
省公司内审部要加强审计管理,各级业务稽核部门要加强稽核管理,必须定期开展专项审计、专项稽核,通报审计和业务稽核发现的问题。()
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第9题
基于大数据、区块链等各种IT能力,与集团内审部联合打造智能审计云中枢系统,构建全集团风险监控体系。()
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第10题
单个审计项目得分在70分以下扣除该项目审计费的(),并由内审部申请调减该社会中介机构委托审计份额,直至终止合作。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

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