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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

审计师在执行审计业务时,要分清()的界限,不能代行管理层职责,否则会因自我评价、自身利益和密切关系对独立性产生严重不利影响。

A.审计责任和会计责任

B.审计责任和管理责任

C.会计责任和管理责任

D.审计责任、会计责任和管理责任

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第1题
审计师在执行财务报表审计业务时,应当对被审计单位是否具有持续经营能力和管理层做出应对计划的可实现程度做出保证。()
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第2题
在执行小规模企业会计报表审计业务时,注册会计师无需对相关的内部控制进行了解。()
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第3题
在执行小规模企业会计报表审计业务时,注册会计师可以无需对其内部控制进行了解。()
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第4题
下列依次填入横线处的词语,恰当的一组是()。①小说中的典型形象虽然有生活的______,但仍属于虚构的
形象。②出了差错,要多从自己身上找原因,不要老是埋怨别人,______责任。③正确与错误之间的______,有时并不是一下子就能分清的。

A.原形、推脱、界限

B.原型、推脱、界限

C.原形、推托、界线

D.原型、推托、界线

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第5题
在执行审计业务时,不论委托人是谁,注册会计师均有权查阅有关财务会计资料和文件,向有廷单位或个人进行调查和核实。()此题为判断题(对,错)。参考答案:错误
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第6题
对注册会计师执行审计业务独立性的潜在威胁最常出现在()。

A.注册会计师搜集证据时

B.注册会计师开展鉴证业务时

C.向审计客户提供非鉴证业务时

D.向审计客户提供鉴证业务时

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第7题
按照职业道德规范对独立性的解释,注册会计师在某公司拥有直接投资,而该公司与其被审计客户有投资关系,这意味着()。

A.审计师在客户有直接投资

B.审计师与客户无财务利益关系

C.审计师在客户有部分投资

D.审计师在客户有间接投资

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第8题
注册会计师执行会计报表审计业务时获取的下列审计证据中,可靠性最强的证据是()。A.购货发票B.销货

注册会计师执行会计报表审计业务时获取的下列审计证据中,可靠性最强的证据是()。

A.购货发票

B.销货发票

C.采购定货单副木

D.应收账款函证回函

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第9题
在财务报表审计业务中,业务期间是从审计小组开始执行审计业务之日起,至出具审计报告日
止。 ()

参考答案:错误

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第10题
注册会计师在执行首次审计业务时,下列关于对期初余额获取充分、适当的审计证据的目的的表述,不恰当的是()。

A.确定会计政策的变更是否已按照适用的财务报告编制基础作出恰当的会计处理和充分的列报与披露

B.确定期初余额反映的恰当的会计政策是否在本期财务报表中得到一贯运用

C.确定期初余额是否含有对本期财务报表产生重大影响的错报

D.确定期初余额是否含有对上期财务报表产生重大影响的错报

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第11题
注册会计师执行特殊行业特殊目的特殊性质的审计业务出具审计报告时应遵循的具体规范是()。

A.独立审计具体准则

B.独立审计实务公告

C.中国注册会计师执业规范指南

D.独立审计准则序言

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