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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

从业务流程层面了解和评价内部控制的主要工作包括()。

A.了解被审计单位各业务循环中与财务报告相关的业务流程,并记录获得的了解

B.了解被审计单位与审计相关的内部控制,并记录相关控制活动及控制目标,以及受该控制活动影响的交易类别、账户余额和披露及其认定

C.执行穿行测试,证实对业务流程和相关控制活动的了解,并确定相关控制是否得到执行

D.记录在了解和评价各循环的控制设计和执行过程中识别出的风险,以及拟采取的应对措施

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第1题
在重要业务流程层面了解和评价内部控制,可以做出如下设计()

A.确定被审计单位的重要业务流程和重要交易类别及重要交易流程

B.确定可能发生错报的环节

C.识别和了解相关控制并记录

D.执行穿行测试

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第2题
运用平衡计分卡方法进行企业经营业绩评价时,其评价指标层面主要包括()

A.客户指标

B.销售指标

C.学习与成长指标

D.财务指标

E.内部业务流程指标

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第3题
在专项监督的执行阶段的主要任务不包括()。

A.获得对业务单元或业务流程活动的了解并确定其相关的内部控制是如何设计运作的

B.与业务单元或业务流程的管理人员以及其他适当的管理人员复核结果

C.评价内部控制程序、分析内部控制结果并采取相应措施

D.记录内部控制缺陷和拟定纠正的措施并与适当的人员复核并验证调查结果

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第4题
存货监盘前的准备工作包括()。

A.提前准备好纸质版的固定资产监盘表

B.了解被审计单位与存货相关的内部控制制度(包括存货盘存制度)及业务流程,评价相关内部控制设计有效性以及是否得到执行

C.了解被审计单位仓库的分布,并从出入库单、固定资产清单、租赁承诺和支付的仓库租金等方面考虑管理层提供的仓库清单的完整性

D.取得并评价被审计单位的存货盘点计划

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第5题
实施测试和分析是在了解内部控制体系的基础上,评价内部控制体系的运行与绩效。()具体可以采取符合性测试和指标分析等,其中,对内部控制结果评价,主要采取符合性测试法。()
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第6题
审计人员在了解被审计单位的内部控制时,需要了解相关的控制程序。了解控制程序的总要求是:通过充分了解,能()

A.适当地评估控制风险

B.识别和理解各类主要交易和事项的发生过程

C.合理地制定审计计划

D.评价管理当局对内部控制的态度、认识和措施

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第7题
注册会计师应该从以下哪些方面了解投资与筹资循环?()

A.了解并详细记录与被审计单位筹资、投资和财务报告相关的内部控制的设计情况

B.针对关于筹资和投资循环的控制目标,记录相关内部控制活动的具体情况,以及被该控制活动影响到的交易和账户余额的认定

C.执行穿行测试,确定相应的控制是否得到了执行,从而加强对交易流程和相关控制的进一步了解

D.在了解和评价筹资、投资有关控制设计和执行情况后,应当记录相关的风险以及拟应对措施

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第8题
从会计主体上,进行尽职调查时。应做到()。

A.了解会计主体全称、成立时间、注册资本、股东、投入资本的形式、性质、主营业务

B.了解目标企业历史沿革

C.对会计主体的详细了解应包括目标企业本部以及所具有控制权的公司,并对关联方作适当了解

D.对目标企业的组织、分工及管理制度进行了解,对内部控制初步评价

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第9题
在初步计划审计工作时,注册会计师需要确定在被审计单位财务报表中可能存在重大错报风险的重大账户及其相关认定。为实现此目的,通常采取的步骤有()。
在初步计划审计工作时,注册会计师需要确定在被审计单位财务报表中可能存在重大错报风险的重大账户及其相关认定。为实现此目的,通常采取的步骤有()。

A、确定被审计单位的重要业务流程和重要交易类别

B、了解重要交易流程,并记录获得的了解

C、确定可能发生错报的环节,识别和了解相关控制

D、执行穿行测试,证实对交易流程和相关控制的了解

E、进行初步评价和风险评估

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第10题
比较而言,对内部控制进行了解与对内部控制进行控制测试()。

A.都包括有关内部控制的“设计”和“执行”情况

B.“了解”中包含了对设计内部控制的过程的“描述”

C.“内部控制测试”更侧重于内部控制“设计”和“执行”的评价

D.“了解”更侧重“描述事实”,而“内部控制测试”更侧重于“评价”

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第11题
应收账款收账业务流程的主要控制就是相关职能的分离,这些职能包括()。
应收账款收账业务流程的主要控制就是相关职能的分离,这些职能包括()。

A.总分类账

B.开票

C.收发室

D.内部审计

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