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[单选题]

采购和付款业务循环流程的关键点是:()

A.处理订单

B.验收商品

C.确认债务

D.货款的支付

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第1题
注册会计师对采购与付款循环与发生“认定”相关的关键内部控制程序是()。A.已填制的验收单均已登记

注册会计师对采购与付款循环与发生“认定”相关的关键内部控制程序是()。

A.已填制的验收单均已登记人账

B.注销凭证以防重复使用

C.采购的价格和折扣均经适当批准

D.内部检查应付账款明细账的内容

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第2题
下列关于采购与付款循环的控制测试的说法中,错误的是()。

A.若某项控制不是直接对应某一特定认定,注册会计师不需要对其执行专门的控制测试

B.注册会计师在实际工作中,需要对采购与付款交易整个流程的所有控制点进行测试

C.控制测试的具体方法需要根据具体控制的性质确定

D.如果某项控制是系统设置的,注册会计师可以选取系统生成的例外报告进行测试

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第3题
依据NGQP17《供应商管理程序》,关键类供方的产品在验收、使用过程中出现质量问题时,由采购部门向供方发出限期整改通知书。在整改期内,将暂停供货及付款,待整改结束并得到认可后,方可进行业务往来。()
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第4题
确保资源可控变更的关键流程点有哪几个?()

A.工程网元接入

B.业务接入

C.资源变更

D.资源核查

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第5题
下列有关采购与付款循环主要业务活动及其涉及的相关认定的说法,恰当的有()。

A.将已验收商品的保管与采购的其他职责相分离,与商品的“完整性”认定有关

B.定期独立检查验收单的顺序以确定每笔采购交易都已编制凭单,与采购交易的“完整性”认定有关

C.独立检查订购单的处理,以确定是否确实收到商品并正确入账,这项检查与采购交易的“存在”认定有关

D.请购单是证明有关采购交易的“发生”认定的凭据之一

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第6题
会计信息系统开发流程在采购与付款子系统开发中的应用。

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第7题
行业不同,采购与付款处理流程不同,即使是同一行业,采购业务流程也各有特点。()
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第8题
为防止物资采购人员暗中收取“回扣”,单位应采取的关键控制措施是()。

A.采购经事前批准

B.同供应商签订合同

C.询价与确定供应商职务相分离

D.付款前对相关凭证进行审核

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第9题
公司各部门公共的嵌入式廉洁风险点涉及范围有哪些()?
A.工程项目管理:项目立项、项目采购、工程设计、项目开工、项目实施、项目异常等科技创新及管理创新管理:知识产权管理

B.管理咨询项目管理:管理咨询项目立项、管理咨询项目验收研发项目管理:研发项目立项、研发项目执行

C.新业务管理:方案编制等业务技术支撑费管理:工作量结算评审等

D.需求管理合同签订及管理

E.采购结果执行收货验货资源管理

F.供应商管理:供应商绩效评估等库存和仓储管理:物资管理等

G.综合业务管理:公司印章管理、保密管理、车辆管理、会议费管理、业务招待管理等资金管理流程:报账审批、资金支付等

H.财务基础支撑流程:发票管理、财务系统管理

I.安全管理:客户敏感信息违规泄露、未按规范进行审计、违规变更操作日志等

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第10题
()的关键实际上是确定采购点的库存量。

A.定点采购

B.定时采购

C.招标采购

D.联合采购

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第11题
被审计单位采购与付款循环中涉及的主要业务活动包括【】A.对外订购B.验收商品C.储存商品D.付款

被审计单位采购与付款循环中涉及的主要业务活动包括【】

A.对外订购

B.验收商品

C.储存商品

D.付款

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