根据《财务报销管理标准》规定,办公费报销,费用在()元以上由总经理审签。
A.2000元
B.3000元
C.5000元
D.8000元
A.2000元
B.3000元
C.5000元
D.8000元
A.分别开具多张发票报销,确保不超过标准
B.按标准报销,超标部分个人承担
C.多填写宴请人数,确保人均标准不超标
D.写明情况由主要领导审批作为特殊事项报销
A.出差原则上不予报销出租车票
B.二级单位、项目部由所在单位分管财务领导和单位负责人审批
C.机关部门由部门负责人审核,公司分管业务领导和公司总会计师审批
D.一律不允许报销
A.二级单位.项目部单笔不超过2000元的业务招待费报销,由经办负责人签字,本单位分管财务领导审核,单位负责人审批
B.二级单位.项目部单笔不超过3000元的业务招待费报销,由经办负责人签字,本单位分管财务领导审核,单位负责人审批
C.公司机关单笔超过3000元的业务招待费报销,由经办负责人签字,财务部主管负责人审核,分管业务领导、公司负责人审批
D.公司机关单笔不超过3000元的业务招待费报销,由经办负责人签字,财务部主管负责人审核,分管业务领导及公司总会计师审批
A.可报销飞机8折经济舱
B.探亲可报销高铁(动车)二等座
C.一线城市公出最高住宿标准450元/天
D.一线城市探亲最高住宿标准450元/天
A.二级单位.项目部单笔不超过2000元的业务招待费报销,由经办负责人签字,本单位分管财务领导审核,单位负责人审批
B.二级单位、项目部单笔不超过3000元的业务招待费报销,由经办负责人签字,本单位分管财务领导审核,单位负责人审批
C.公司机关单笔超过3000元的业务招待费报销,由经办负责人签字,财务部主管负责人审核,分管业务领导、公司负责人审批
D.公司机关单笔不超过3000元的业务招待费报销,由经办负责人签字,财务部主管负责人审核,分管业务领导及公司总会计师审批
A.探亲可报销合理路线的高铁(动车)二等座
B.探亲路途享受差旅补助
C.探亲期间不享受差旅补助
D.探亲往返途中可享受住宿标准100元/天
A.公司总经理
B.党委书记
C.总会计师
D.分管业务领导
A.工作人员到项目部出差,需按照项目部规定的内部员工就餐标准交纳伙食费
B.对住宿价格季节性变化明显的城市,旺季可在规定住宿标准的基础上上浮20%
C.出差原则上不予报销出租车票,特殊情况经批准方可报销
D.公司长期外借人员,如不享受所借单位职工薪酬、差旅补助待遇,由所借单位出具相关证明,按相关程序审批备案执行,借出期间视同出差,享受公司差旅报销待遇
A.使用医保报销范围内的药品,但属预防性用药、超适应症用药、超剂量用药、改变用药途径等,应按自费个人负担
B.使用医保报销范围规定以外的药品、诊疗项目及超标准服务设施等,个人全部自负
C.无物价收费标准的诊疗项目、医用耗材等靠收费,医保不予报销
D.因自杀、自残、酗酒等原因进行治疗的,医保可以报销
B.出差原则上不予报销出租车票,特殊情况经批准方可报销。其中二级单位、项目部由所在单位分管财务领导和单位负责人审批后报销
C.二级单位工作人员出差期间因故丢失火车票、船票,本人提供票据丢失的专项说明(说明应包含出行时间、地点及订票行程信息截图等相关内容),由证明人确认并加盖所在二级单位公章,由所在单位分管财务领导和单位负责人审批后报销
D.公司机关工作人员出差期间因故丢失火车票、船票,本人提供票据丢失的专项说明(说明应包含出行时间、地点及订票行程信息截图等相关内容),由证明人确认并加盖所在部门公章,由所在部门负责人、财务部负责人审核,公司总会计师审批后报销