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[单选题]

内控手册现有()个内部控制矩阵,内容涵盖资金活动、采购及生产活动、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、关联方交易、税务管理、人力资源、HSE管理、产品质量管理、信息资源管理、信息系统管理、信息披露、内部审计等20大类。

A.65

B.66

C.67

D.68

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第1题
内部控制手册适用内控手册适用于公司机关部门、二级单位。()
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第2题
下列选项中,不属于公司内控手册中内部控制目标的是()。

A.合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整

B.持续经营能力

C.提高经营效率和效果

D.促进企业实现发展战略

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第3题
中国移动通信和IT设备安全防护要求来源包括()。

A.国外规范要求

B.总部内部控制手册,控制矩阵

C.通信网、业务系统、支撑系统相关安全要求

D.中国移动网络与信息安全体系(NISS)总纲

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第4题
公司内部控制评价不包括以下哪项工作内容()。

A.各部门的内部控制自我评价

B.内部控制检查小组的独立性测试评价、关于内控缺陷的汇总和认定

C.内部控制自我评价报告编制和上报

D.负责内部控制检查监督工作

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第5题
公司根据外部环境、内部组织架构及管理要求的变化更新内控手册。一般()集中更新一次,更新后的内控手册经公司办公会、董事会审批后正式生效。除年度集中更新外,公司可根据需要组织相关部门进行个别修订。

A.半年

B.一年

C.三年

D.五年

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第6题
公司2019版内控手册包括总则、公司层面控制、业务层面控制、检查评价与考核办法、附则五部分。()
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第7题
什么是内部控制、内控制度的目标?

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第8题
涉及安全生产的相关法律范畴,从涵盖的内容不同,可以分为()个类别。A.9 B.7 C.8 D.11

涉及安全生产的相关法律范畴,从涵盖的内容不同,可以分为()个类别。

A.9

B.7

C.8

D.11

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第9题
公司管理层负责组织实施内部控制评价工作。其主要职责不包括:()。

A.授权内部控制评价机构组织实施

B.听取内部控制评价报告,审定内部控制评价方案

C.审议内控整改方案和措施

D.审议内部控制评价报告

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第10题
运营内控工作五要素包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督,其中哪项是重要保证?()

A.内部环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

E.内部监督

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第11题
中小金融机构案件防控治理长效机制,要在中小金融机构内部建立起“()”的内部控制体系。

A.治理完善、制度健全、内控严密、执行有力、持续有效

B.治理完善、制度健全、内控严密、激励约束、持续有效

C.治理完善、流程制约、内控严密、激励约束、持续有效

D.治理完善、流程制约、内控严密、激励约束、持续有效

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