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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

《福建省内部审计工作规定》中,下面有关内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构权限的说法,正确的是()

A.要求被审计单位按时报送发展规划、战略决策、重大措施、内部控制、风险管理、财政财务收支等有关资料,以及必要的计算机技术文档

B.参加单位有关会议,召开与审计事项有关的会议

C.批准单位对外投资合同

D.就审计事项中的有关问题,向有关单位和个人开展调查和询问,取得相关证明材料

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第1题
《福建省内部审计工作规定》中,内部审计的职能定位是()

A.监督和评价

B.监督、评价和建议

C.监督和建议

D.评价和建议

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第2题
《福建省内部审计工作规定》中,单位对内部审计发现的重大违纪违法问题线索,应当按照()权限及时移送有关国家机关依法处理

A.预算管理

B.行政审批

C.管辖

D.专业审批

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第3题
《福建省内部审计工作规定》中,单位应当建立健全审计发现问题整改机制,明确被审计单位()为整改第一责任人

A.主要负责人

B.财务负责人

C.内审机构负责人

D.业务部门负责人

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第4题
《福建省内部审计工作规定》中,关于国有企业建立总审计师制度的说法,正确的是()

A.国有企业应当按照有关规定建立总审计师制度

B.国有企业可以根据需要,配备总审计师

C.国有企业总审计师直接领导内部审计工作

D.国有企业总审计师协助总经理或纪检负责人管理内部审计工作

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第5题
《福建省内部审计工作规定》中,()应当定期听取内部审计工作汇报,加强对内部审计工作规划、年度审计计划、审计质量控制、问题整改和队伍建设等重要事项的管理

A.单位主要负责人

B.纪检组长

C.内部审计机构主要负责人

D.财务部门主要负责人

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第6题
注册会计师在审计工作完成后,应获取企业签订的书面声明作为审计证据。具体内容可以有哪些?()

A.董事会充分认识到其对建立健全有效的内部控制并予以实施具有不可避免的责任

B.企业对内部控制的有效性进行了自我评估,并在内部控制自我评价报告中对使用标准和得出的结论进行说明

C.企业独立进行了内部控制自我评价报告,没有利用注册会计师审计工作及结果

D.企业已将发现的所有内部控制缺陷进行披露,并重点披露了内部控制重要缺陷和重大缺陷

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第7题
《审计署关于内部审计工作的规定》对内部审计的定义是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活
动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。()‍

此题为判断题(对,错)。

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第8题
与社会审计和内部审计相比,国家审计特点有()。

A.监督层次宏观性

B.审计工作有偿性

C.对经济监督再监督

D.审计机关职责法定性

E.审计决定强制性

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第9题
编制的审计工作底稿应当使未曾接触该项审计工作的有经验的专业人士清楚了解审计程序、审计证据和
重大审计结论。下列条件中,不属于有经验的专业人士应当具备的是()。

A.了解相关法律法规和审计准则的规定

B.在会计师事务所长期从事审计工作

C.了解与被审计单位所处行业相关的会计和审计问题

D.了解注册会计师的审计过程

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第10题
下列做法中,可以协助审计人员控制审计风险有()。

A.严格编制和复核审计工作底稿

B.对审计人员进行审前培训

C.进一步理解被审计单位状况

D.按照被审计单位管理层规定取证

E.规定被审计单位对其提供资料真实性和完整性做出承诺

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第11题
我国实行公务员交流制度,公务员可以在公务员队伍内部交流,也可以与国有企业事业单位、人民团体和群众团体中从事公务的人员交流。下列有关公务员交流的表达正确的是______。

A.对担任机关内设机构领导职务和工作性质特殊的非领导职务的公务员,应当有计划地在本机关内专任

B.交流的方式包括调任、专任、轮换和挂职锻炼

C.公务员在挂职锻炼期间,应当变更与原机关的人事关系

D.国有企业事业单位、人民团体和群众团体中从事公务员的人员可以调入机关担任主任科员和副主任科员等非领导职务

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