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[单选题]

以下程序中,属于测试采购交易与-付款交易内部控制“存在性”目标的常用控制测试程序的是()。

A.检查企业验收单是否有缺号

B.检查付款凭单是否附有卖方发票

C.检查卖方发票连续编号的完整性

D.审核采购价格和折扣的标志

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第1题
以下程序中,属于测试采购交易与付款交易内部控制“计价和分摊”目标的常用控制测试的是()。

A.检查付款凭单是否附有卖方发票

B.检查卖方发票连续编号的完整性

C.检查企业验收单是否有缺号

D.审核采购价格和折扣的标志

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第2题
下列关于采购与付款循环的控制测试的说法中,错误的是()。

A.若某项控制不是直接对应某一特定认定,注册会计师不需要对其执行专门的控制测试

B.注册会计师在实际工作中,需要对采购与付款交易整个流程的所有控制点进行测试

C.控制测试的具体方法需要根据具体控制的性质确定

D.如果某项控制是系统设置的,注册会计师可以选取系统生成的例外报告进行测试

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第3题
在采购交易的控制控制测试中不可能采用的审计程序有()

A.检查原始凭证上批准签字

B.询问采购部门的员工

C.向供应商函证

D.分析程序

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第4题
注册会计师所实施的以下各项程序中,()属于交易的实质性测试。A.检杳内部控制生成的文件与记录B.询

注册会计师所实施的以下各项程序中,()属于交易的实质性测试。

A.检杳内部控制生成的文件与记录

B.询问并观察未留下审计轨迹的内部控制运行情况

C.向债权人发出应付账款询证函

D.追查销售发票至销售明细账

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第5题
国际收支平衡表中各种交易可分为性质不同的两大类,即()交易与()交易。
国际收支平衡表中各种交易可分为性质不同的两大类,即()交易与()交易。

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第6题
电子钱包作为安全电子交易中重要的一个环节,主要是用来让()进行电子交易与储存交易记录的。

A.消费者

B.经营者

C.银行

D.企业

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第7题
下列关于采购与付款交易的内部控制的说法中正确的是()。

A.验收商品的保管与采购属于不相容职务,应相互分离

B.采购商品与验收商品属于不相容职务,应相互分离

C.采购合同的谈判与签订可以由一人完成

D.验收商品与保管商品可以由同一人负责

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第8题
交易与核算分离后的核心系统中,“321003£­表外记账”交易可进行手工记账的为()。

A.抵质押物

B.代保管有价值品

C.表外重要空白凭证

D.表外应收利息

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第9题
在国际卡收单中,当商户的欺诈交易达到一定(),且欺诈交易与清算交易()之比达到规定比例时,国际组织将对该商户处以罚款。

A.笔数;笔数

B.金额;金额

C.笔数和金额;笔数

D.笔数和金额;金额

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第10题
实物贵金属业务中以下()环节会采用推送待处理任务方式进行业务处理。
实物贵金属业务中以下()环节会采用推送待处理任务方式进行业务处理。

A.采购付款/退款

B.退款审核

C.分行接收网点配货

D.网点接收分行配货

E.复核交易

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第11题
国际收支大额交易与重要交易项目重点核实的金额起点为100万美元以上。()
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