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[判断题]

各种审计证据均有其适用范围。一般来说,实物资产的情况只能通过实物证据来证实,而会计资料的情况则只能通过书面证据来证实。此题为判断题(对,错)。参考答案:错误

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第1题
一般来说,对于可转让的无形资产,其(),无形资产价值越高。

A.市场需求大

B.市场需求小

C.同类替代产品越多

D.同类替代产品越少

E.适用范围广

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第2题
______包括各种自制的原始凭证、记账凭证、账簿记录等,它是注册会计师取自被审计单位内部的一类非常重要的审计证据。

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第3题
审计人员审查应付账款时,发现应付某公司账款210万元,账龄已有2年,但通过审阅凭证,询问有关人员,均未能取得证据来证实该项应付账款的存在性,审计人员应()。

A.直接调整账项

B.做出账实不符结论

C.函证债权人

D.核对账表

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第4题
()指审计人员通过现场监督观察被审计单位对各种实物资产及现金、有价证券等的盘点,并进行适当抽查而取得审计证据的方法。

A.盘点

B.监盘

C.抽盘

D.分析

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第5题
详查法的审计顺序和过程基本上与顺查法相同,因此,其优缺点和适用范围也基本上与顺查法相同。()
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第6题
下列属于内部证据的是()。

A.注册会计师为证明某个事项而自己动手编制的各种计算表

B.被审计单位编制的凭证、账簿、报表及其他有关资料

C.审计人员在监督库存现金清点时所取得的现金余额表

D.专门人员对支票真伪鉴定结论

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第7题
审计证据按其来源分为()

A.外部证据

B.内部证据

C.亲历证据

D.其他证据

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第8题
商业汇票其使用灵活方便,适用范围广,可用于单位或个人的各种款项结算。()
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第9题
下列关于审计证据可靠性表述中,错误是()。

A.审计证据可靠性受其来源与性质影响

B.原件形式审计证据比复制件形式审计证据更可靠

C.推论得出审计证据比审计人员直接获取审计证据更可靠

D.受个人支配限度越小,被篡改和伪造机会越少,审计证据越可靠

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第10题
对审计证据充分性的理解不恰当的是()。

A.审计证据的充分性是对审计证据数量的衡量

B.注册会计师获取更多的审计证据可以弥补这些审计证据质量上的缺陷

C.注册会计师需要获取的审计证据的数量受审计证据质量的影响

D.注册会计师需要获取的审计证据的数量受其对重大错报风险评估的影响

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