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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

下列各项中,属于公司控制环境的有()。

A.管理思想和经营风格

B.公司防舞弊机制

C.人事政策和程序

D.购货交易和活动为正当批准

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第1题
下列各项中,属于环境证据的有()。

A.被审计单位的经营方针和经营理念

B.被审计单位的管理制度

C.被审计单位领导的道德和品格

D.被审计单位的内部控制情况

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第2题
针对工程项目内部控制,公司应当明确有关部门和岗位职责权限,做到不相容职务互相分离。下列各项中属于不相容职务有()。

A.可行性研究与决策

B.概预算编制与审核

C.项目实行与价款支付

D.竣工决算与审计

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第3题
下列各项中,属于控制环境存在缺陷,对拟实施审计程序的性质、时间安排和范围作出总体修改时应当考虑的有( )。
下列各项中,属于控制环境存在缺陷,对拟实施审计程序的性质、时间安排和范围作出总体修改时应当考虑的有()。

A.增加拟纳入审计范围的经营地点的数量

B.通过实施实质性程序获取更广泛的审计证据

C.通过实施控制测试获取更广泛的审计证据

D.在期末而非期中实施更多的审计程序

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第4题
下列各项中属于优先股筹资的优点的有()。

A.优先股是公司的永久性资金,可减轻分公司的财务负担

B.优先股的股利标准是固定的,支付有一定的灵活性

C.优先股的发行不会改变普通股股东对公司的控制

D.发行优先股能提高公司的举债能力

E.通过发行优先股可起到对外宣传的作用,提高公司的知名度

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第5题
在下列各项中,属于企业财务管理的金融环境内容的有()。

A.公司法

B. 利息率

C. 金融工具

D. 税收法规

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第6题
下列各项中,需要进行专项监督的有()。

A.风险水平较高且重要的控制

B.内部控制环境发生变化

C.应付账款记录是否完整

D.风险水平较高但不重要的项目

E.风险很小的项目

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第7题
下列各项中,属于在与治理层就计划的审计范围和时间安排进行沟通时可能沟通的事项有( )。
下列各项中,属于在与治理层就计划的审计范围和时间安排进行沟通时可能沟通的事项有()。

A.在审计中对重要性概念的运用

B.对可能构成关键审计事项的事项所作的初步判断

C.注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷

D.针对适用的财务报告编制基础或者被审计单位所处的环境、财务状况或活动发生的重大变化对单一报表及披露产生的影响,注册会计师拟采取的应对措施

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第8题
下列各项中,属于财务报表编制程序控制的有()。

A.报表内容控制

B.结账控制

C.对账控制

D.试算平衡控制

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第9题
下列各项因素中,注册会计师在确定实施审计程序的时间时需要考虑的有()。

A.审计证据适用的期间

B.错报风险的性质

C.被审计单位的控制环境

D.何时能得到相关信息

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第10题
下列各项中,属于财务控制要素的有【】

A.目标设定

B.风险评估

C.监控

D.风险应对

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