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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

以下属于一般目的审计业务的是()。

A.验资

B.简要会计报表审计

C.盈利预测审核

D.中期报表审计

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第1题
下列有关审计目标的提法中,正确的是()。

A.在财务审计项目的一般审计目标中,完整性指的是各类业务记录于正确的会计期间

B.根据审计目标的不同可将审计业务划分为不同的类型

C.审计目标在不同历史时期是相同的

D.我国国家审计的总目标包括真实性、公允性和效益性

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第2题
以下各项中,不属于注册会计师质量控制基本准则内容的是()。

A.全面质量控制

B.审计项目的质量控制

C.企业内部控制

D.控制的一般原则

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第3题
按照《独立审计具体准则第6号―审计工作底稿》的要求,审计工作底稿的繁简程度与以下()基本因素有关。

A.审计约定事项的性质、目的、要求

B.是否有必要对业务助理人员的丁二作进行特别指导、监督、复核

C.被审计单位的内部控制是古健全、有效

D.所引用的资料是古翔实、可靠、获取的证据是否充分、适当

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第4题
以下属于投资类项目的有()。

A.审计项目

B.投放于某种对象形成实物资产的活动

C.会展项目

D.资产评估项目

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第5题
下列项目中,属于项目质量控制复核内容的有()。

A.复查重点审计项目的审计证据是否充分、适当

B.项目组就具体业务对会计师事务所独立性作出的评价

C.在审计过程中识别的特别风险以及采取的应对措施

D.在审计中识别的已更正和未更正的错报的重要程度及处理情况

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第6题
正确的授权审批是销货业务中重要的内部控制措施。审计人员应当关注以下四个关键点上的审批程序。其中,()的目的是防止因审批人员决策失误而造成严重损失

A.在销货发生之前,赊销经过正确批准

B.非经正当审批,不得发出货物

C.销售价格、条件、运费、折扣必须经过审批

D.审批应在授权范围内进行,不得超越审批权限

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第7题
以下审计业务中,属于合规性审计业务的有()。

A.审查与银行签订的合同,确定被审计单位是否遵守法定要求

B.对计算机信息系统进行审计,并向被审计单位管理层提出经营管理建议

C.检查工薪率是否符合工薪法规定的最低限额

D.执行审计工作,对财务报表是否按照规定的标准编制发表审计意见

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第8题
建立、健全内部控制是管理当局的会计责任。相关内部控制一般应当实现以下()目标。

A.保证业务活动按照适当的授权进行

B.保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权

C.为企业的成木效益提供合理的保证

D.为注册会计师的审计提供合理的可信赖基础

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第9题
以下属于信息安全威胁评估中内容的有()。
以下属于信息安全威胁评估中内容的有()。

A . 威胁统计

B . 资产威胁关联性分析

C . 业务操作安全审计

D . 威胁赋值与计算

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第10题
重新设计是对企业进行全盘分析,对根本性问题进行重新思考,对业务的本质过程进行全新设计的一种活动其目的是使公司在服务.质量.效率和成本等方面能得到根本的改善内部审计师在参与重新设计时,以下的哪一项是不应该做的?

A.明确重新设计是否得到高层管理人员的支持

B.指导新系统的实施

C.为新系统制定审计计划

D.关注被给出建议的事项

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