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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列关于审计作用的表述中,错误的是()。

A.内部审计可以维护良好的市场秩序

B.国家审计、内部审计和社会审计的具体作用有所不同

C.国家审计可以促进国家宏观调控政策的贯彻执行

D.社会审计可以促进被审计单位提高经营管理水平

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第1题
下列关于审计重要性的表述中,错误的是()

A.重要性需要运用判断

B.重要性只考虑金额大小

C.重要性既包括错报,又包活漏报

D.重要性需要考虑被审计单位环境

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第2题
下列关于审计质量控制的表述中,错误的是:

A.是审计组织和审计人员对自身活动进行的控制

B.是其他组织对审计的制约与控制

C.包括对审计作业过程的控制

D.包括上级审计机关对下级审计机关工作质量的控制

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第3题
下列关于审计准则结构的表述中,错误的是:

A.国家审计、内部审计及注册会计师审计应当遵循不同的审计准则

B.不同层次的审计行为应有不同层次的审计准则

C.审计人员在一个审计项目中只需要遵循基本的准则

D.不同性质的审计业务应当有不同的审计准则

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第4题
下列关于绩效审计表述中,错误是()。

A.绩效审计是一种独立经济监督活动

B.绩效审计审计目的具备多样性

C.绩效审计与由记录部门所进行经济活动分析与检查在性质上有区别

D.绩效审计是对被审计单位财政财务收支及关于经济活动进行审计

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第5题
关于注册会计师对期后事项的责任,下列表述中错误的是()。A.有责任实施必要的审计程序,以确定截至

关于注册会计师对期后事项的责任,下列表述中错误的是()。

A.有责任实施必要的审计程序,以确定截至审计报告发生的期后事项是否均已得到识别

B.在审计报告日后,没有责任针对财务报表实施审计程序

C.在审计报告日后至财务报表报出日前,如果知悉可能对财务报表产生重大影响的事实,有责任采取措施

D.在财务报表报出后,如果知悉可能对财务报表产生重大影响的事实,没有责任采取措施

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第6题
下列关于内部控制的表述中,错误的是:

A.控制风险始终大于零

B.内部控制具有固有局限性

C.如果内部控制足够健全有效,内部控制测试可以代替实质性程序

D.审计人员在确定内部控制的可信赖程度时,应当保持应有的职业谨慎

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第7题
下列关于重新计算表述中,错误是()。

A.重新计算运用需要审计人员掌握关于会计核算原理和计算办法

B.重新计算预测数据时,应熟悉预测办法及关于指标含义

C.重新计算所获得证据属于审计人员亲历证据,具备较高可靠性

D.重新计算是对关于业务程序或者控制活动有效性进行验证

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第8题
下列关于审计证据可靠性表述中,错误是()。

A.审计证据可靠性受其来源与性质影响

B.原件形式审计证据比复制件形式审计证据更可靠

C.推论得出审计证据比审计人员直接获取审计证据更可靠

D.受个人支配限度越小,被篡改和伪造机会越少,审计证据越可靠

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第9题
下列关于工程咨询作用的表述中,错误的是()。

A.为客户提供信息和先进技术

B.担当工程纠纷的仲裁人

C.为决策者提供科学合理的建议

D.保证工程的顺利实施

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第10题
下列关于审计的产生和发展的表述中,正确的是()

A.资产负债表审计产生于英国

B.内部审计先于注册会计师审计

C.现代审计首先产生于政府审计

D.第一个职业会计师的专业团体产生于苏格兰

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第11题
下列关于主犯的表述,错误的是()。A.组织犯罪集团进行犯罪活动的是主犯B.领导犯罪集团进

下列关于主犯的表述,错误的是()。

A.组织犯罪集团进行犯罪活动的是主犯

B.领导犯罪集团进行犯罪活动的是主犯

C.在共同犯罪中起主要作用的是主犯

D.对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚

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