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[单选题]

《福建省内部审计工作规定》中,单位对内部审计发现的重大违纪违法问题线索,应当按照()权限及时移送有关国家机关依法处理

A.预算管理

B.行政审批

C.管辖

D.专业审批

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第1题
《福建省内部审计工作规定》中,单位应当建立健全审计发现问题整改机制,明确被审计单位()为整改第一责任人

A.主要负责人

B.财务负责人

C.内审机构负责人

D.业务部门负责人

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第2题
《福建省内部审计工作规定》中,()应当定期听取内部审计工作汇报,加强对内部审计工作规划、年度审计计划、审计质量控制、问题整改和队伍建设等重要事项的管理

A.单位主要负责人

B.纪检组长

C.内部审计机构主要负责人

D.财务部门主要负责人

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第3题
《福建省内部审计工作规定》中,关于国有企业建立总审计师制度的说法,正确的是()

A.国有企业应当按照有关规定建立总审计师制度

B.国有企业可以根据需要,配备总审计师

C.国有企业总审计师直接领导内部审计工作

D.国有企业总审计师协助总经理或纪检负责人管理内部审计工作

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第4题
《审计署关于内部审计工作的规定》对内部审计的定义是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活
动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。()‍

此题为判断题(对,错)。

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第5题
注册会计师对在审计过程中发现的内部控制制度重大缺陷,应记录于审计工作底稿中,并及时告知被审计单位,必要时,可出具管理建议书。此题为判断题(对,错)。
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第6题
注册会计师要验证长期投资是否超过其净资产的50%,为使审计工作更有效,其实施相关审计程序的最佳
时间是()。

A.审计计划阶段

B.内部控制测试阶段

C.对被审计单位验资时

D.审计完成阶段

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第7题
由于利用内部审计工作成果可以提高工作效率,因此,注册会计师在对一个单位进行审计时,必须了解该被审计单位内部审计情况,以决定是否利用其工作成果。()
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第8题
注册会计师在审计工作完成后,应获取企业签订的书面声明作为审计证据。具体内容可以有哪些?()

A.董事会充分认识到其对建立健全有效的内部控制并予以实施具有不可避免的责任

B.企业对内部控制的有效性进行了自我评估,并在内部控制自我评价报告中对使用标准和得出的结论进行说明

C.企业独立进行了内部控制自我评价报告,没有利用注册会计师审计工作及结果

D.企业已将发现的所有内部控制缺陷进行披露,并重点披露了内部控制重要缺陷和重大缺陷

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第9题
注册会计师在考虑采用内部审计的工作成果,理由不恰当的是()。

A.利用内部审计工作可以提高注册会计师审计的效率,节约审计成本

B.内部审计是被审计单位内部控制的重要组成部分

C.内部审计和独立审计在工作上具有一致性

D.内部审计和独立审计在审计依据上具有一致性

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第10题
在对被审计单位实施审计过程中,根据被审单位内部控制制度健全与否,确定采用局部审计或全部审计,抽查法或详查法,这体现了审计方法选用()

A.要适应审计的目的

B.要与被审计单位的具体条件和实际需要相适应

C.要适合审计人员能力

D.要与审计方式或审计工作的地点相适应

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第11题
按照《独立审计具体准则第6号―审计工作底稿》的要求,审计工作底稿的繁简程度与以下()基本因素有关。

A.审计约定事项的性质、目的、要求

B.是否有必要对业务助理人员的丁二作进行特别指导、监督、复核

C.被审计单位的内部控制是古健全、有效

D.所引用的资料是古翔实、可靠、获取的证据是否充分、适当

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