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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

《福建省内部审计工作规定》中,被审计单位有下列情形之一的,由单位主管负责人或权利机构责令改正,并对直接负责的主管人员和其他直接负责人员依法给予处理()

A.拒接接受或者不配合内部审计工作

B.拒接、拖延提供与内部审计事项有关的资料,或者提供资料不真实、不完整

C.拒不纠正审计发现问题

D.整改不力、屡审屡犯

E.违反法律、法规、规章规定或者本单位内部规定的其他情形

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第1题
《福建省内部审计工作规定》中,单位应当建立健全审计发现问题整改机制,明确被审计单位()为整改第一责任人

A.主要负责人

B.财务负责人

C.内审机构负责人

D.业务部门负责人

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第2题
《福建省内部审计工作规定》中,单位对内部审计发现的重大违纪违法问题线索,应当按照()权限及时移送有关国家机关依法处理

A.预算管理

B.行政审批

C.管辖

D.专业审批

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第3题
《福建省内部审计工作规定》中,()应当定期听取内部审计工作汇报,加强对内部审计工作规划、年度审计计划、审计质量控制、问题整改和队伍建设等重要事项的管理

A.单位主要负责人

B.纪检组长

C.内部审计机构主要负责人

D.财务部门主要负责人

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第4题
注册会计师对在审计过程中发现的内部控制制度重大缺陷,应记录于审计工作底稿中,并及时告知被审计单位,必要时,可出具管理建议书。此题为判断题(对,错)。
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第5题
下列做法中,可以协助审计人员控制审计风险有()。

A.严格编制和复核审计工作底稿

B.对审计人员进行审前培训

C.进一步理解被审计单位状况

D.按照被审计单位管理层规定取证

E.规定被审计单位对其提供资料真实性和完整性做出承诺

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第6题
《福建省内部审计工作规定》中,关于国有企业建立总审计师制度的说法,正确的是()

A.国有企业应当按照有关规定建立总审计师制度

B.国有企业可以根据需要,配备总审计师

C.国有企业总审计师直接领导内部审计工作

D.国有企业总审计师协助总经理或纪检负责人管理内部审计工作

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第7题
以下审计业务中,属于合规性审计业务的有()。

A.审查与银行签订的合同,确定被审计单位是否遵守法定要求

B.对计算机信息系统进行审计,并向被审计单位管理层提出经营管理建议

C.检查工薪率是否符合工薪法规定的最低限额

D.执行审计工作,对财务报表是否按照规定的标准编制发表审计意见

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第8题
注册会计师在考虑采用内部审计的工作成果,理由不恰当的是()。

A.利用内部审计工作可以提高注册会计师审计的效率,节约审计成本

B.内部审计是被审计单位内部控制的重要组成部分

C.内部审计和独立审计在工作上具有一致性

D.内部审计和独立审计在审计依据上具有一致性

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第9题
在对被审计单位实施审计过程中,根据被审单位内部控制制度健全与否,确定采用局部审计或全部审计,抽查法或详查法,这体现了审计方法选用()

A.要适应审计的目的

B.要与被审计单位的具体条件和实际需要相适应

C.要适合审计人员能力

D.要与审计方式或审计工作的地点相适应

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第10题
编制的审计工作底稿应当使未曾接触该项审计工作的有经验的专业人士清楚了解审计程序、审计证据和
重大审计结论。下列条件中,不属于有经验的专业人士应当具备的是()。

A.了解相关法律法规和审计准则的规定

B.在会计师事务所长期从事审计工作

C.了解与被审计单位所处行业相关的会计和审计问题

D.了解注册会计师的审计过程

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第11题
注册会计师要验证长期投资是否超过其净资产的50%,为使审计工作更有效,其实施相关审计程序的最佳
时间是()。

A.审计计划阶段

B.内部控制测试阶段

C.对被审计单位验资时

D.审计完成阶段

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