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[判断题]

内控综合情况评价主要是针对内控的制度建设、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通等5要素,由审计组全体成员根据收集和掌握的事实、依据或情况集体讨论认定。()

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银行业监管统计检查结果作为考核银行业金融机构管理水平和内控制度的重要内容,纳入银行业监督管理机构对该机构及相关高级管理人员的综合评价、考核当中。()
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第2题
银行应建立货物贸易外汇业务内控制度,针对不同货物贸易外汇收支业务制定业务规范,建立货物贸易收支风险业务清单。()
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第3题
审计师在内控体系建设方面的主要的作用是评价和判断内部控制的有效性,提出改造控制措施的建议。()
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第4题
各级财务部门是成本的归口管理部门,组织对成本管理情况开展()。

A.集约化评价

B.绩效评价

C.对标评价

D.内控评价

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第5题
会计自律检查是总行对辖内会计活动进行监督、评价和纠偏的自律行为,是本行内控机制建设的重要组成部分()
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第6题
反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有()

A.反洗钱内控制度建设的总体目标符合全面性、审慎性、有效性和独立性四大原则

B.对于新建保险业务关系客户的身份识别,其识别流程包括核对、登记、留存等环节

C.制定专门的反洗钱保密规程

D.规定反洗钱牵头部门全面负责公司的各项反洗钱工作

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第7题
关于年度自评价,下列说法正确的是()。

A.年度自评价由公司总部统一组织开展

B.年度自评价主要报送各单位内控缺陷情况

C.内控缺陷整改后即认定为内控缺陷事项整改完成

D.每周一次的控制活动,有效运行期至少为5周

E.每月一次的控制活动,有效运行期至少为2月

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第8题
在《萨·奥法案》合法性评价时,针对强化内部控制体系的评估关注事项,重点是评价高级管理层的行为,高级管理层的下列哪一种行为是不正确的()

A.高级管理层熟悉内部控制体系

B.高级管理层设置一个流程,以确定公司现行的内控体系是否有效

C.高级管理层设置一个流程,评估其内控体系中已收集到的信息用以改进系统的缺陷

D.高级管理层让内部审计师代表其签署内部控制有效性的意见

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第9题
下列哪条不是金融机构反洗钱职责()。

A.建立反洗钱内控制度

B.了解你的客户

C.报告大额和可疑外汇资金交易情况

D.制定反洗钱法规

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第10题
下列关于反洗钱内控制度建议方面的说法错误的是()

A.反洗钱内控制度建设的总体目标应符合全面性、审慎性、有效性和独立性四大原则

B.对于新建业务关系客户的身份识别流程应包括核对、登记、留存等环节

C.反洗钱牵头部门应当全面负责公司的各项反洗钱工作

D.应当制定专门的反洗钱保密规程

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