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[单选题]

下列选项中,不属于内部审计具体准则中业务类的是()

A.信息系统审计

B.经济责任审计

C.内部控制审计

D.后续审计

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D、后续审计

解析:业务类准则包括内部控制审计绩效审计信息系统审计对舞弊行为进行检查与报告经济责任审计5个具体准则[知识点内部审计准则]

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更多“下列选项中,不属于内部审计具体准则中业务类的是()”相关的问题
第1题
审阅报告的范围段应当说明审阅的性质,下列选项中不属于范围段内容的是()

A.审阅业务所依据的准则

B.审阅主要限于询问和分析程序,且保证程度低于审计

C.如无法对报表提供任何保证,应当在范围段中提及理由

D.没有实施审计,因而不发表审计意见

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第2题
下列选项中,不属于一个良好的现金内部控制应该达到的要求的是()。

A.现金收支与记账岗位分离

B.全部收入及时准确入账

C.按天盘点现金,编制现金盘点表

D.对现金收支业务进行内部审计

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第3题
下列关于审计准则结构的表述中,错误的是:

A.国家审计、内部审计及注册会计师审计应当遵循不同的审计准则

B.不同层次的审计行为应有不同层次的审计准则

C.审计人员在一个审计项目中只需要遵循基本的准则

D.不同性质的审计业务应当有不同的审计准则

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第4题
国际内部审计实务准则框架中不属于强制性规范的部分包括()。

A.内部审计定义

B.职业道德规范.

C.实务公告

D.发展与实务支持

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第5题
下列选项中,不属于商业银行风险管理“三道防线”的是()。

A.前台业务部门

B.董事会和高级管理层

C.风险管理职能部门

D.内部审计

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第6题
中国内部审计准则包括下列层次()。

A.内部审计基本准则

B.内部审计具体准则

C.内部审计职业道德规范

D.内部审计实务指南

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第7题
下列选项中不会产生自我评价风险的是()。A.审计业务与代编财务报表服务业务B.审计业务与内部控制

下列选项中不会产生自我评价风险的是()。

A.审计业务与代编财务报表服务业务

B.审计业务与内部控制审核业务

C.审计业务与内部审计服务业务

D.审计业务与管理咨询业务

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第8题
注册会计师所从事的下列业务中,不属于鉴证业务的是()。

A.验资

B.税务咨询

C.会计报表审计

D.内部控制审计

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第9题
下列关于与治理层沟通的形式的说法中,错误的是()。

A.注册会计师与财务报表审计相关的责任通常包含在审计业务约定书或记录审计业务约定条款的其他适当形式的书面协议中

B.对于审计中发现的重大问题,应当以书面形式与治理层沟通

C.对于审计准则要求的注册会计师的独立性,应当以书面形式与治理层沟通

D.注册会计师应当以书面形式向治理层通报值得关注的内部控制缺陷

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第10题
下列选项中不会产生自我评价风险的是()。A.审计业务与代编财务报表服务业务B.审计业务

下列选项中不会产生自我评价风险的是()。

A.审计业务与代编财务报表服务业务

B.审计业务与内部控制审核业务

C.审计业务与内部审计服务业务

D.审计业务与管理咨询业务

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第11题

下列活动中不属于初步业务活动的内容是()。

A.针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序

B.评价遵守职业道德规范的情况

C.签订或修改审计业务约定书

D.评价高层管理人员是否诚信

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