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总行会计结算部负责组织全行重要空白凭证的征订工作,含银行卡类。()

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第1题
重要空白凭证销毁工作由分行各业务部门组织,并报总行会计结算部审批。()
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第2题
空白重要凭证的印制由分行运营管理部负责全行凭证的设计、印制。()
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第3题
下列()部门负责制定和修订全行核心系统用户管理办法。

A.总行营运管理部

B.总行会计结算部

C.总行产品开发部

D.总行信息技术部

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第4题
重要空白凭证发生()等情况时,分行营运管理部应组织力量进行调查,查找原因,同时上报总行营运管理部。

A.丢失

B.被盗

C.意外毁损

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第5题
发生汇票专用章、结算专用章等涉及全行的会计印章丢失和被盗事故,应于24小时内逐级上报至总行营运部(整合部、安保部)。()
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第6题
常规性订购账证表簿流程()。

A.总行会计结算部定期发布通知,在全行范围开展账证表簿的订购工作,通过登记管理系统下发可订购的账证表簿列表。

B.录入订购申请:各级使用机构通过登记管理系统填报拟订购的账证表簿种类及数量。

C.分行汇总辖内机构账证表簿的拟订购数据,结合库存用量进行调整审核,在指定时间内通过登记管理系统将数据报总行会计结算部。

D.总行会计结算部汇总全行用量计划向监管部门提出订购申请或向供应商下单印制。

E.总行会计结算部汇总编制全行费用清单提交计划财务部

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第7题
总、分行运营管理部应组织人员对确定销毁的凭证进行清理;凡已拆箱、拆包的空白重要凭证应逐份清点,对未拆包、拆箱的应拆箱拆包核点大数,抽检细数;核对账实相符后,抄列空白重要凭证销毁清单,由分管运营工作的行长签字确认,报总行运营管理部核准后再行销毁。销毁空白重要凭证时,由各级运营管理部门及保卫部门共同监督销毁,监销人员应在销毁清单上签章并将清单入档永久保留。()
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第8题
重要空白凭证销毁时,需要分行行领导审批同意后,由会计运营部牵头,会同合规部、监察保卫部等部门组成监销小组,共同组织销毁工作。()
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第9题
重要空白凭证登记簿的格式由总行运营管理部协同相关部门共同确定。()
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第10题
《晋商银行重要空白凭证管理办法》规定,各营业机构在规定期限内将停用的重要空白凭证编制销毁清册,上缴()。

A.分行

B.总行

C.总行运营管理部

D.总行现金中心

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