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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

各项关于注册会计师审计和政府审计的说法中,不正确的是()。

A.对发现问题的处理方式相同

B.审计的标准不同

C.经费和收入来源不同

D.审计目标和对象不同

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第1题
关于内部审计的下列说法中,不正确的是()。A.对内部控制进行监控是内部审计的工作职责B.相对于政府

关于内部审计的下列说法中,不正确的是()。

A.对内部控制进行监控是内部审计的工作职责

B.相对于政府审计、注册会计师审计而言,独立性最弱

C.它是被审单位内部控制的一个重要组成部分

D.与注册会计师审计的公正性相同

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第2题
下列各项审计中,起源、发展最早的是()

A.内部审计

B.政府审计

C.注册会计师审计

D.国际审计

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第3题
下列各项关于审计风险和审计失败的说法不恰当的是()。A.审计风险始终存在,注册会计师无法绝对保

下列各项关于审计风险和审计失败的说法不恰当的是()。

A.审计风险始终存在,注册会计师无法绝对保证审计后的财务报表不存在重大错误

B.如果注册会计师未能发现管理层精心策划的串通舞弊则是审计失败

C.审计失败的发生可能对注册会计师及其所在会计师事务所带来经济损失

D.注册会计师在审计过程中未能保持应有的职业审慎就属于审计失败

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第4题
下列关于审计的产生和发展的表述中,正确的是()

A.资产负债表审计产生于英国

B.内部审计先于注册会计师审计

C.现代审计首先产生于政府审计

D.第一个职业会计师的专业团体产生于苏格兰

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第5题
注册会计师与政府审计部门如对同一审计事项进行审计,最终形成的审汁结论可能存在差异。导致差异的
下列各项原因中最主要的是()。

A.审计的方式不同

B.审计的性质不同

C.审计的独立性不同

D.审计的依据不同

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第6题
注册会计师与政府审计部门如果对同一审计事项进行审计,最终形成的审计结论可能存在差异。导致差异
的各项原因中最主要的是()。

A.审计的方式不同

B.审计的性质不同

C.审计的独立性不同

D.审计的依据不同

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第7题
关于内部审计的下列论断中,正确的是()。

A.其主要内容之一是审查各项内部控制的执行情况

B.其主要职责之一是同注册会计师讨论审计的范围

C.内部审计是被审计单位内部控制系统的重要组成部分

D.内部审计特别能帮助注册会计师确定审计的范围

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第8题
在关于注册会计师审计的下列说法中,你认为不正确的是()。A.对注册会计师审计而言,商品经济既是其

在关于注册会计师审计的下列说法中,你认为不正确的是()。

A.对注册会计师审计而言,商品经济既是其产生的根源,又是其发展的动力

B.自注册会计师审计产生以来,保护资产的安全、完整始终属于审计责任

C.注册会计师实施的审计工作为其发表意见提供了合理的基础

D.注册会计师的审计意见包括会计报表的合法性及会计一处理方法的一贯性

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第9题
根据《中国注册会计师职业道德基本准则》,说法正确的是()。

A.注册会计师执行各项业务,均应保持形式上和实质上的独立

B.注册会计师不得兼营或兼任与其执行的审计或其他鉴证业务不相容的其他业务或职务

C.对于未来事项,因为注册会计师在审计过程中不应涉及,因此也就不应对未来事项的可实现程度发表审计意见

D.任何情况下,注册会计师都不应采用或有收费方式

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第10题
审计监督体系是由政府审计、内部审计和注册会计师审计三类审计组织机构共同构成,在该体系中,政府审计是主导,内部审计是基础,注册会计师审计是补充。()
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第11题
下列关于期初余额审计的说法中正确的有()。

A.注册会计师一般无须专门对期初余额发表审计意见

B.对期初余额的审计要把握适当的度

C.期初余额的审计结果并不影响对本期报表的审计意见

D.在上期报表未经过审计的情况下,注册会计师应当对期初余额进行审计

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