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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

内部审计师近期接到一个来自于营销部门经理提供的周末免费使用海滨度假的提议。目前内部审计活动不会对营销部门实施审计,而且也不在计划安排中。内部审计师:

A.可以接受这个提议,由于这个提议的价值是非实质性的

B.可以接受这个提议,由于没有开展或计划对营销部门的业务

C.如果得到了适当的领导批准,就可以接受这个提议

D.应该拒绝这个提议,并向恰当的领导报告

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第1题
如果一个部门的经营标准含糊,有待于解释,内部审计师应当()。

A.从最严格的意义上解释标准,否则标准只能是可接受的最低限度

B.忽略对标准以及与标准相关的部门业绩的评论,因为这些分析是不适当的

C.与该部门经理就应用于衡量经营业绩的标准达成一致意见

D.确立该领域工作的最佳做法,并以此作为标准

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第2题
如果营销部门存在舞弊,以下属于内部审计师的责任范围的是()。

A.向舞弊者通告其要承担的法律责任

B.确定舞弊行为的影响

C.与恰当的管理层面讨论舞弊行为

D.将舞弊行为写进报送审计委员会的报告

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第3题
在《萨·奥法案》合法性评价时,针对强化内部控制体系的评估关注事项,重点是评价高级管理层的行为,高级管理层的下列哪一种行为是不正确的()

A.高级管理层熟悉内部控制体系

B.高级管理层设置一个流程,以确定公司现行的内控体系是否有效

C.高级管理层设置一个流程,评估其内控体系中已收集到的信息用以改进系统的缺陷

D.高级管理层让内部审计师代表其签署内部控制有效性的意见

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第4题
欺诈行为在历史上造成最大的损失发生在巴林银行(一家英国银行)新加坡办事处的证券交易行为上。该办事处的交易员建立了一个完全自控的账户,隐藏了14亿美元的亏损。当巴林银行的内部审计师意识到交易员一方面控制着交易..

欺诈行为在历史上造成最大的损失发生在巴林银行(一家英国银行)新加坡办事处的证券交易行为上。该办事处的交易员建立了一个完全自控的账户,隐藏了14亿美元的亏损。当巴林银行的内部审计师意识到交易员一方面控制着交易行为而另一方面又控制着交易记录后,管理层仍然没有采取任何行动。结果是一个交易员在一个遥远的办公室内把一家国际性著名银行搞垮。 请分析:巴林银行的内部控制制度在设置上存在哪些缺陷使得欺诈行为有可能发生,而且欺诈金额又是如此之大?

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第5题
员工的业绩管理究其根本是帮助各个部门经理把公司的战略分解为每个员工的工作目标,帮助企业完成近期的预算,既而贡献于企业长远目标的实现。()
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第6题
企业营销战略控制应该由()负责。

A.营销经理

B.总经理

C.部门经理

D.产品经理

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第7题
《福建省内部审计工作规定》中,关于国有企业建立总审计师制度的说法,正确的是()

A.国有企业应当按照有关规定建立总审计师制度

B.国有企业可以根据需要,配备总审计师

C.国有企业总审计师直接领导内部审计工作

D.国有企业总审计师协助总经理或纪检负责人管理内部审计工作

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第8题
内部列表Email营销指一个企业网站利用一定方式获得用户资源注册的资料来开展的EMAIL营销()
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第9题
建立和维持内部控制是()的责任。

A.管理层

B.内部审计师

C.会计主管

D.财务主管

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第10题
以下()的组合最适合参加审计结束会议。

A.负责的内部审计师、熟悉运营细节并有权采取纠正措施的管理层的代表

B.首席审计执行官与负责所审核活动或部门的管理人员

C.在现场工作的助理内部审计师、日常负责所审核活动或部门的工作人员

D.在现场工作的助理内部审计师与负责所审核活动或部门的管理人员

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第11题
《湖南省内部审计办法》规定,()依照有关章程为内部审计工作提供协调和服务,依法履行行业管理职能。

A.省政府

B.省审计厅

C.内部审计师协会

D.本单位审计部门

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