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[多选题]

内部控制监督的形式通常包括()。

A.日常经营活动中的持续监督

B.专项监督

C.定期评价

D.年终检查评价

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第1题
内部审计的职能包括()

A.监督职能

B.评价职能

C.控制职能

D.咨询职能

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第2题
内部控制的要素包括()。

A.控制环境

B.风险评价

C.信息系统与沟通

D.控制活动

E.监督

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第3题
内部控制本质包括()。

A.评价

B.制衡

C.监督

D.激励

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第4题
销售交易的内部控制主要包括()。

A.适当的职责分离

B.正确的授权审批

C.充分的凭证和记录

D.凭证的预先编号

E.按日寄出对账单

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第5题
内部控制的五要素包括()。
内部控制的五要素包括()。

A、控制环境

B、风险评估

C、控制活动

D、信息与沟通

E、监督

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第6题
从注册会计师的角度,在进行财务报告内部控制审计时,主要关注的企业层面内部控制包括()。

A.与控制环境相关的控制

B.针对关联方交易的控制

C.针对重大非常规交易的控制

D.监督其他控制的控制

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第7题
随着信息技术的发展,内部控制在形式及内涵方面发生了变化,如计算机控制代替手工控制,减少手工处理过程中经常出现的人工错误;在高度电算化的信息环境中,业务活动和业务流程引发了新的风险,从而使具体控制活动的性质有所改变;信息技术系统通常可以比手工系统为管理当局提供更快捷且高质量的信息,为此,内部控制的目标也发生改变。此题为判断题(对,错)。
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第8题
首席审计执行官评估和报告控制程序的职责包括:

A.保持组织的治理过程

B.与管理高层和审计委员会就内部控制的年度判断意见进行沟通

C.监督内部控制流程的建立

D.仅在内部审计活动的基础上做出个别的评估

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第9题
内部控制整体层面的测试,包括的内容有()。

A.对控制环境的测试

B.对风险评估的测试

C.对信息与沟通的测试和对监督的测试

D.每一方面的测试又包括对若干具体要素的测试

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第10题
基金管理公司的内部控制机制包括的层次有()。

A.员工自律

B.董事会领导下的审计委员会和督察长的检查.监督.控制和指导

C.部门各级主管的检查监督

D.公司总经理及其领导的监察稽核部对各部门和各项业务的监督控制

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