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[单选题]

注册会计师在运用销售与收款循环中的各种凭证时应注意,商品价目表对于主营业务收入来说一般只能证明的认定是【】

A.发生

B.准确性

C.完整性

D.权利和义务

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第1题
在审计的各个业务循环中,仅涉及资产负债表相关项目,不涉及利润表相关项目的有()。

A.销售与收款循环

B.购货与付款循环

C.生产循环

D.筹资与投资循环

E.货币资金循环

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第2题
在销售与收款循环中,根据内部控制要求,应当相互独立的职责有()。

A.发送货物与开具发票

B.发送货物与登记销售收入

C.接收客户订单与填制销货单

D.收取货款与登记应收账款

E.批准坏账与收取货款

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第3题
注册会计师在年度报表审计中,对销售与收款循环进行审计。(1)销售与收款循环涉及资产负债表和利
润表项目,请分别列举三项。(2)审计人员在审计过程中发现存在推迟确认收入的情况,请问什么是推迟确认收入?这是一种什么手法?这种手法一般什么情况下使用?(3)除了推迟确认收入外,销售与收款业务中常见的舞弊手法还有哪些?

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第4题
以下各项属于销售与收款循环内部控制的有()。

A.批准坏账与收款业务、记账业务相互独立

B.向客户提供赊销信用要经过授权批准

C.限制非授权人员接近各种销售与收款记录和文件

D.对销售与收款业务进行独立检查

E.批准请购与采购部门相互独立

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第5题
了解销售与收款循环的业务活动和相关内部控制时,注册会计师通常实施的程序包括( )。
了解销售与收款循环的业务活动和相关内部控制时,注册会计师通常实施的程序包括()。

A.询问销售部门、仓储部门和财务部门的员工和管理人员

B.观察仓储部门人员是否以及如何将装运的商品与销售单上的信息进行核对

C.选取一笔已收款的销售交易,追踪该笔交易从接受客户订购单直至收回货款的整个过程

D.检查销售单、发运凭证、客户对账单等

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第6题
注册会计师通常可以通过()程序,了解销售与收款循环的业务活动和相关内部控制。
注册会计师通常可以通过()程序,了解销售与收款循环的业务活动和相关内部控制。

A、获取并阅读被审计单位的相关业务流程图或内部控制手册等资料

B、观察仓储部门人员是否以及如何将装运的商品与销售单上的信息进行核对

C、检查销售单、发运凭证、客户对账单等

D、选取一笔已收款的销售交易,追踪该笔交易从接受客户订购单直至收回货款的整个过程

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第7题
在销售与收款子系统中的主要数据文件不包括()。

A.收款单文件

B.销售订单文件

C.采购发票文件

D.销售报价单文件

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第8题
接受订单过程,是销售与收款循环的起点。()
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第9题
在以下销售与收款授权审批关键点控制中,下列做到恰当控制的是【】A.在销售发生之前,赊销已经正确审

在以下销售与收款授权审批关键点控制中,下列做到恰当控制的是【】

A.在销售发生之前,赊销已经正确审批

B.对于赊销业务,未经赊销批准的销货一律不准发货

C.销售价格、销售条件、运费、折扣必须经过审批

D.对于超过既定销售政策和信用政策规定范围的特殊销售业务,被审计单位采用集体决策方式

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第10题
销售与收款循环涉的部门包括()

A.销售部门

B.信用管理部门

C.装运部门

D.会计部门

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