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[判断题]

现金封包(箱)拆封(开箱)核对发现不符时,必须立即由业务主管到场进行复核。确为封签差错的,立即以录音电话方式通知客户,查明原因,此时封包(箱)必须置与监控范围下,不得进行任何操作,直至原因查明确认后方能进行清点操作。()此题为判断题(对,错)。

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第1题
现金管理内控原则()。
A.柜员在经办现金收付业务时,应坚持先收后付、大额复点、一笔一清的原则;现金调拨和交接应做到双人操作、双人押运、据实登记

B.现金、实物拆箱(拆包、拆封、拆捆和拆把)前应检查封签是否完整、券别是否正确,并进行整把复点;办理现金业务必须坚持“日清日结”,每日营业结束时要进行账款核对。做到账款、账实、账账相符,严禁挪用库款、白条抵库

C.发生现金错款时,当日必须按规定挂账,并组织仔细查找。发生的错款必须逐笔处理,不得以长补短;严格按照相关规定做好现金复点、账务核对工作

D.柜员之间进行尾箱及尾箱中现金实物的交接时,接收柜员应根据尾箱内容清点实物无误后确认交接

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第2题
营业开始前,柜面经理应从内勤行长(或其授权人)指定人员处领取各自柜员现金箱,柜面经理应检查箱体及锁(封)的完好性,如发现异常,应及时在监控下开箱(包)并对柜员现金箱内实物进行账实核对()
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第3题
抵质押品管控中,描述有误的为()
A、分行信用运营中心应建立抵质押物权利凭证封包的拆封核对机制,在日常定期核对或内外部检查工作中根据情况选择实施抵质押物权利凭证封包的拆封检查

B、质押存单必须封包管理,不得露封、散存

C、抵质押物权利凭证封拆包、交接、出入库等操作可以单人操作,不必双人会同进行

D、在授信业务存续期间,置换抵质押物或提前释放(含部分释放)抵质押物的,如涉及授信审批部门规定的前提条件的,业务部门应先提交授信部门审批,再经分行信用运营中心出具意见

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第4题
日常查库时,在检查封签完好无异常拆封的情况下,可根据物品清单核对贵金属库存数量,无需拆箱清点。但每()必须确保至少一次对封箱进行拆箱清点,清点完毕后,仍按上述要求入箱封存。

A.季

B.半年

C.年

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第5题
自助设备账务处理与核对描述错误的是()。

A.自助设备按核对方式的不同分为单台自助设备和该网点所有设备现金和账务的核对,核对工作须由专人负责完成。

B.发现自助设备长短款时,在行式自助设备管理人员或离行式自助设备的现金清点人员应通过查询“10104”科目,找出差错原因。

C.自助设备若现金实物与核心账务系统中“现金余额”相符,表明该自助设备轧账正确。

D.自助设备若现金实物与核心账务系统中“现金余额”不符,则该自助设备存在长短款。

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第6题
《铁路旅客运输安全检查管理办法》旅客携带物品和托运的行李包裹都必须经过安检仪检查,发现可疑物品时应当开箱(包)检查,必要时也可以随时抽查。未配备安检仪的,要()检查。

A.抽查开箱(包)

B.随机开箱(包)

C.逐个开箱(包)

D.对可疑箱(包)

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第7题
现金管理流程规定,现金日常业务必须遵循()的原则。

A.当日核对账款

B.双人封包、交接清楚

C.双人临柜、双人管库、双人守库、双人押运

D.现金收入先记账后付款,现金付出先付款后记账

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第8题
柜员轧账时,系统提示‘币种金额不符’时,柜员可通过()查询柜员尾箱实物。

A.尾箱余额查询

B.凭证存量查询

C.运送中现金查询

D.现金交易明

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第9题
各营业网点库管员(双人)应共同在营业间监控范围内开箱/拆箱并根据配送清单核对重要空白凭证种类、数量、起止号码,核对无误后,根据操作流程进行记账处理。()
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第10题
营业前,现金调拨员将尾箱(包)分发给现金收付人员,现金尾箱由主管与现金调拨人员双人开箱,柜员箱(包)由本人开锁()
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第11题
“一日三次碰库制度”是指()

A.营业前,柜员必须检查现金实物与上日“库存现金登记簿”现金箱余额是否相符;

B.中午休息或交接班时,柜员必须将现金实物与现金箱余额进行核对,碰数入库;

C.下班签退前,柜员必须核对现金实物与系统尾箱现金余额是否相符

D.系统出错时核对现金实物是否相符。

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