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[单选题]
我行员工内控违规扣分中,扣分对象为分支行经理级(含)以下人员的,提交()进行审定并实施扣分
A.分行法律合规部
B.分行风险管理部
C.总行法律合规部
D.总行审计部
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A.分行法律合规部
B.分行风险管理部
C.总行法律合规部
D.总行审计部
A.通报批评
B.情节严重的,暂停账户行开户资格
C.对相关责任人按《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》的有关规定进行处罚,并在内控考核系统进行扣分处理
A.现场审计项目实施申请未经相关领导审批的每次扣1分
B.现场审计项目应制订方案而未制订《审计方案》的每次扣2分
C.工作底稿、事实确认书、审计初步意见未经被查单位相关人员签字确认的每次扣3分
D.审计组未按要求向派出部门提交《审计报告》和《审计意见书》的每次扣3分
E.未对被查网点发出审计整改建议或(审计意见书)的每次扣3分