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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

以下哪种情况最可能是对被审计单位管理层出具书面中期报告的目的?

A.决定扩展审计方案,因为发现可能存在舞弊

B.内部审计师决定用调查程序替代一些原计划对某些记录的详细检查

C.某下属工厂的露天燃烧可能会违反污染管理条例

D.已完成预定审计工作的70%,没有发现重大的负面证据

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第1题
注册会计师在证实被审计单位应付账款的完整性时,以下函证对象中的()可能是最恰当的。A.重要的供货

注册会计师在证实被审计单位应付账款的完整性时,以下函证对象中的()可能是最恰当的。

A.重要的供货方

B.金额不大,但为企业重要提货人的债权人

C.金额较人的债权人

D.金额为零,但为企业重要供货人的债权人

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第2题

如果注册会计师在会计报表公布日之后发现会计报表存在着重大错报漏报,最适宜的补救办法是()。

A.提请管理当局进行必要的调整

B.要求被审计单位立即发布一个修正后的会计报表并解释修改的原因

C.将有关情况通知被审计单位的董事会

D.要求证券监管机构和股票交易机构通告董事会

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第3题
内部审计部门最近有两位审计师离开,但由于预算紧张,无法马上聘用新人,面对上述资源减少的情况,要高效完成未来业务,以下哪种做法最不可取?

A.从审计业务工作表中取消咨询业务

B.在审计计划.抽样和文件处理过程中应用信息技术

C.利用目前没有被审计的业务部门的可用人员

D.应用自我评价调查问卷来实现审计目标

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第4题
对存货实施监盘属于审计准则的基本要求。注册会计师周琳在审计某公司财务报表时,没有对存货项目实施监盘程序,并出具了无保留意见审计报告。如果注册会计师协会在例行业务抽查中注意到了这一情况,但并没有认定周琳违反审计准则,其原因可能包括的有()。

A.周琳不知道准则中有关监盘的要求而没有实施监盘

B.未实施监盘可能是受到被审计单位的限制,周琳并无过失

C.被审计单位的存货余额占资产总额的比例很低

D.周琳可能使用了用以替代监盘的其他满意的替代程序

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第5题
从审计作用的角度分析问题,注册会计师对被审计单位内部控制情况的管理建议和政府审计的经济效益审计,主要发挥的审计作用是()。

A.保证作用

B.促进作用

C.调控作用

D.鉴证作用

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第6题
‌某同学做实验时,试图使用数字式万用电表的电阻档测量某个电路中的一个电阻元件的阻值,惊讶地发现电表读数显示为负数。最可能是出现了以下哪种情况?()‌

A.电表的电池电量不足,导致地电位偏离正常位置

B.电表坏了

C.红、黑表笔装反了,应交换两者

D.被测电路处于上电状态,应切断其电源

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第7题
如果被审计单位未在会计报表附注中披露有关存货的担保、抵押情况,就意味着管理当局对外承诺:本单位的存货不存在担保、抵押的情况。此题为判断题(对,错)。
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第8题
以下各项程序中,()属于对内部控制进行了解的程序。

A.检查内部控制生成的文件

B.询问未留审计轨迹的内部控制运行情况

C.检查交易以及事项的凭证

D.询问被审计单位的有关人员

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第9题
如果注册会计师认为被审计单位编制会计报表所依据的持续经营假设合理,但存在可能导致对其持续经
营产生重人疑虑的事项或情况,则在以下关于持续经营能力的各种情况中,注册会计师应出具无保留意见审计报告的是()。

A.注册会计师认为不需要被审计单.位在会计报表中披露有关情况

B.注册会计师认为被审计单位应在会计报表中披露有关情况,被审计单位进行了适当披露

C.注册会计师认为被审计单位应在会计报表中披露有关情况,被审计单位未在会计报表中进行适当披露

D.注册会计师认为不需要被审计单位在会计报表中披露有关情况,而被审计单位仍然进行适当披露

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第10题
如果被审计单位存在对其持续经营能力有重大影响的悄况,但管理当局没有采取相应的改善措施,则注册
会计师应当要求被审计单位在会计报表的附注中对有关情况作充分披露。假定被审计单位已按注册会计师的要求作了相应的披露,则应当().

A.发表无保留意见

B.发表保留意她

C.发表否定意见

D.在意见段后增列说明段

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第11题
以下选项中是对函证实施过程进行控制的措施的是()

A.将被询证者的名称、地址与被审计单位有关记录核对

B.将询证函中列示的账户余额或其他信息与被审计单位有关资料核对

C.在询证函中指明直接向接收审计业务委托的会计师事务所回函

D.询证函经被审计单位盖章后,由注册会计师直接发出

E.将发出询证函的情况形成审计工作记录

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