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[单选题]

下列内容中不属于内部审计业务流程中可能存在的风险的是()

A.审计项目未经过恰当审批,可能导致审计工作无法有效开展

B.公司举报机制不健全、内部调查及沟通渠道不善、调查缺乏有效程序及证据搜集,导致对于违规违纪行为处理不公平、公正

C.审计报告的编制与审批工作如果执行不够严格,缺乏相应的控制机制,审计结果不能有效反馈给各部门进行整改

D.未对审计发现问题的整改情况进行监控和评估,导致审计发现问题继续存在,可能导致内部审计流于形式

答案
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B、公司举报机制不健全、内部调查及沟通渠道不善、调查缺乏有效程序及证据搜集,导致对于违规违纪行为处理不公平、公正

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第1题
下列各项中,不属于风险评估程序的内容的是()。

A.询问治理层编制财务报表的环境

B.检查被审计单位的内部控制手册

C.实施分析程序

D.针对银行存款实施函证程序

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第2题
持续监督活动应当贯穿于日常经营活动与常规管理工作。下列活动中属于持续监督活动的是()。(2009)

A.审计委员会定期了解财务数据

B.相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况

C.注册会计师对年度财务报表进行审计

D.内部审计人员对控制实施风险评估

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第3题
持续的监督活动应当贯穿于日常经营活动与常规管理工作。下列活动中属于持续的监督活动的是()。

A.审计委员会定期了解财务数据

B.相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况

C.注册会计师对年度财务报表进行审计

D.内部审计人员对控制实施风险评估

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第4题
下列哪一项属于审计署《信息系统审计指南》中一般控制的审计内容()

A.信息系统业务流程控制审计

B.信息共享和业务协同审计

C.信息系统总体控制审计

D.信息系统建设经济性评价

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第5题
在确定内部审计人员的工作是否可能足以实现审计目的时,注册会计师应当评价的内容包括()。

A.内部审计在被审计单位中的地位

B.内部审计人员的薪酬

C.内部审计的客观程度

D.内部审计是否采用系统、规范化的方法

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第6题
下列各项中,属于风险管理委员会职责的有( )。
下列各项中,属于风险管理委员会职责的有()。

A.审议风险管理组织机构及其职责方案

B.审议重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制,以及重大决策的风险评估报告

C.审议内部审计部门提交的风险管理监督评价审计综合报告

D.审议风险管理策略和重大风险管理解决方案

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第7题
在以下关于管理建议书的说法中,你认为正确的是()

A.管理建议书中包含了内部控制可能存在的全部缺陷

B.管理建议书的内容影响审计人员所发表的审计意见

C.管理建议书可以减轻被审计单位管理当局对内部控制的责任

D.管理建议书的内容不宜对外公布

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第8题
下列不属于注册会计师了解被审计单位内部控制的内容的是()。

A.内部控制的目标是绝对保证财务报表可靠性、经营的效率和效果以及对法规的遵守

B.设计和实施内部控制的责任主体是治理层、管理层和其他人员,组织中的每一个人对内部控制负有责任

C.实施内部控制目标的手段是设计和执行控制政策和程序

D.内部控制的目标是合理保证财务报表可靠性、经营的效率和效果以及对法规的遵守。

E.内部控制设计的科学性

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第9题
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列各项中正确的有()。

A.在接近评价基准日的时间测试内部控制

B.选择更多的子公司进行控制测试

C.增加相关内部控制测试量

D.亲自进行相关测试而非利用他人的工作

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第10题
下列选项中,不属于内部审计具体准则中业务类的是()

A.信息系统审计

B.经济责任审计

C.内部控制审计

D.后续审计

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第11题
如果注册会计师已识别存在对客观和公正原则产生不利影响的因素,则应当采取恰当的防范措施消除不
利影响或将其降至可接受水平。以下有关防范措施中不能降低不利影响的是 ()。

A.与会计师事务所内部高级管理人员讨论该事项

B.与审计客户管理层讨论可能产生不利影响的事项

C.终止产生不利影响的经济利益

D.相关人员退出项目组

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