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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

下列各项中,属于我国审计机关职责的有()。

A.对被审计单位违反国家规定的财政收支、财务收支的行为,审计机关可以在职权范围内行使处理权

B.审计机关对国际组织的财务收支进行审计监督

C.审计机关对国有企业的资产、负债、损益进行审计监督

D.对被审计单位违反审计法规定应当给予处分的,提出给予处分的建议

E.审计机关对审计机关的主要负责人任职期间的活动进行审计监督

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第1题
根据《财政违法行为处罚处分条例》的规定。下列各项中,属于财政违法行为执法主体的有()。

A.监察机关及其派出机构

B.县级以上人民政府审计机关

C.县级以上人民政府财政部门

D.省级以上人民政府财政部门的派出机构

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第2题
下列各项中,属于涉及承担管理层职责的内部审计服务的有( )。
下列各项中,属于涉及承担管理层职责的内部审计服务的有()。

A.提供内部审计外包服务

B.执行构成内部控制组成部分的程序

C.决定应执行来源于内部审计活动的建议

D.代表管理层向治理层报告内部审计活动的结果

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第3题
下列各项中,属于审查被审计单位应付职工薪酬总体合理性的审计程序是()。

A.抽查考勤表是否有被授权人的签字

B.观察考勤、调配、工资结算等职责是否相互独立

C.检查直接人工费的范围是否合规

D.分析比较近三年和本年度各月份职工薪酬的变动情况

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第4题
下列各项中,属于内部监督的是()。

A.财政机关的监督

B.税务机关的监督

C.审计机关的监督

D.会计人员对于违法收支不予办理

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第5题
下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有()。

A.询问现金支票有无专人保管

B.观察现金收付是否按规定程序及权限办理

C.询问现金是否定期盘点核对

D.观察出纳与会计职责是否严格分离

E.审查现金业务截止期是否正确

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第6题
下列各项中,属于风险管理委员会职责的有( )。
下列各项中,属于风险管理委员会职责的有()。

A.审议风险管理组织机构及其职责方案

B.审议重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制,以及重大决策的风险评估报告

C.审议内部审计部门提交的风险管理监督评价审计综合报告

D.审议风险管理策略和重大风险管理解决方案

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第7题
下列各项中,属于国家审计机关权限的是()。

A.参与被审计单位重大事项的决策

B.帮助被审计单位建立内部审计机构

C.审计机关可以向政府有关部门通报或向社会公布审计结果

D.废止被审计单位主管部门制定的与国家法律相抵触的财政财务收支规定

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第8题
下列各项中,属于我国行政外部监督体系的是()。

A.法制监督

B.财务监督

C.审计监督

D.主管监督

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第9题
下列各项中,()属于我国行政外部监督体系。

A.法制监督

B.财务监督

C.审计监督

D.主管监督

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第10题
下列各项中,属于审计机关权限的是()。

A.建议给予追究刑事责任的处分

B.要求被审计单位提供财务报表

C.冻结被审计单位在金融机构的有关存款

D.废止被审计单位主管部门制定的与国家法律相抵触的财政财务收支规定

E.要求被审计单位提供在金融机构开立账户的情况

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