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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列有关一般纳税人计税方法说法不正确的是()。

A.一般纳税人适用简易计税法计税

B.一般纳税人适用一般计税法

C.一般纳税人适用购进扣税法

D.一般计税法应纳税额=当期销项税额-当期进项税额

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第1题
根据一般纳税人转让取得不动产的增值税管理办法规定,下列说法中正确的是()。

A.转让2018年自建的不动产,可以选择适用简易计税方法

B.取得的不动产,包括抵债取得的不动产

C.转2015年取得的不动产,以取得的全部价款和价外费用扣除不动产购置原价后的余额为计税销售额

D.取得不动产转让收入,应向不动产所在地主管税务机关申报纳税

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第2题
甲公司为增值税一般纳税人,适用一般计税方法,2016年5月1日取得并在会计制度上按固定资产核算的下列不动产中,其进项税额不适用分2年抵扣的是()。

A.接受投资入股的不动产

B.直接购买的不动产

C.融资租入的不动产

D.接受捐赠的不动产

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第3题
纳税人适用一般计税方法计税的,因销售折让、中止或者退回而退还给购买方的增值税额,应当从当期的销项税额中扣减。()
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第4题
以下关于我国目前实行的增值税的表述,不正确的是()。

A.对小规模纳税人采用的税率是:13%

B.计税时仅允许扣除外购固定资产的价值

C.对一般纳税人实行两档税率

D.属消费型增值税

E.课税对象相当于生产资料与消费资料的总和

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第5题
增值税扣缴计税方法的适用主体为()。

A.一般纳税人

B.小规模纳税人

C.扣缴义务人

D.所有纳税人

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第6题
增值税一般纳税人提供服务按规定选择适用简易计税方法,且适用差额征税政策的,实际扣除金额从销售额中扣除时,会计处理的借方科目是()。

A.应交税费——应交增值税(进项税额转出)

B.应交税费——应交增值税(销项税额抵减)

C.应交税费——简易计税

D.应交税费——应交增值税

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第7题
某生产企业为增值税一般纳税人,2019年6月将5年前建造的一处厂房对外出租,一次性收取全年含税租金60万元,该企业采用简易计税方法计税,则该企业8月应缴纳的增值税为()万元。

A.2.38

B.2.86

C.4.95

D.5.5

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第8题
2019年4月1日起,增值税一般纳税人购进农产品,从按照简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和()的扣除率计算进项税额。

A.10%

B.13%

C.9%

D.11%

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第9题
一般纳税人销售其()年4月30日前取得的(不含自建)不动产,选择简易计税方法的以全部收入减去该项不动产购置原价或者取得不动产时的作价后的余额为销售额。

A.2013

B.2015

C.2016

D.2020

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第10题
某商业企业是增值税一般纳税人,2018年2月增值...

某商业企业是增值税一般纳税人,2018年2月增值税留抵税额3000元,3月发生下列业务:(1)购入壁纸一批,取得增值税专用发票,价款200000元,增值税34000元,这批壁纸50%用于装饰职工食堂,50%用于零售,取得含税收人150000元。(2)购入书包10000个,取得的增值税专用发票上注明价款100000元,增值税17000元,将其中500个赠送某共建小学,其余以每个20元的零售价格全部零售。(3)将本企业电梯广吿位出租给某广告公司发布广告,收取含税广告位占用费40000元,该建筑取得于“营改增”之前,该商业企业对此项业务选择简易计税方法计税。(4)为B食品厂(增值税一般纳税人)代销橄榄油,取得零售收入79100元。和B食品厂结账,支付B食品厂45200元(含税),取得增值税专用发票。另向B食品厂收取结账额5%的返还收入。(5)将企业使用过的包装物卖给废品回收公司,取得含税收人6000元。(其他相关资料:上述相关增值税专用发票均经过认证并允许抵扣)要求:根据上述资料,按顺序回答下列问题。(1)该企业当期实际可抵扣的增值税进项税额;(2)该企业当期的增值税销项税额;(3)该企业当期应纳的增值税。

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第11题
2020年5月,某建筑安装公司(一般纳税人)以清包工方式提供建筑服务,取得含税收入1000万元,销售2016年4月30日前自建的不动产,取得含税收入800万元。上述业务均选择简易计税方法计税,该公司当月应缴纳增值税()

A.67.22万元

B.52.43万元

C.70.92万元

D.85.72万元

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