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[判断题]

企业内部控制的健全性和有效性直接影响财务报告的品质。()

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第1题
对内部控制的初步评价,主要是评价内部控制的()。

A.合理性

B.健全性

C.有效性

D.合法性

E.可靠性

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第2题
财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实行内部控制测试情形是()。

A.进行内部控制测试成本较高

B.内部控制设计存在重大缺陷

C.内部控制设计合理且预期运营有效

D.难以对内部控制健全性和有效性作出评价

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第3题
下列属于内部稽核机构职责的是()。
下列属于内部稽核机构职责的是()。

A.对本单位负责人的任期经济责任进行审计

B.对本单位及所属单位固定资产投资项目进行稽核

C.对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行稽核

D.对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审

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第4题
审计依据按审计目标进行分类,可以分为()。

A.评价内部控制制度健全性、有效性的审计依据

B.评价财务收支合法合规性的审计依据

C.评价审计结论可靠性的审计依据

D.评价经营活动效益性的审计依据

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第5题
内部审计机构的主要职责有()。

A.对本企业及所属单位的财务收支及其有关经济活动进行审计

B.对本企业及所属单位的预算内、预算外资金的管理和使用进行审计

C.对本企业内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计

D.对本企业及所属单位的无形资产投资项目进行审计

E.对本企业及所属单位的内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行审计

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第6题
企业长期财务风险控制包括()。

A.认真分析财务管理的宏观环境及其变化情况

B.建立并不断完善财务管理系统

C.提高财务决策的科学化水平

D.理顺企业内部财务关系,做到权、责、利相统一

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第7题
商业银行内部控制的目标包括()。

A.确保资产负债业务快速发展

B.确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现

C.确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行

D.确保商业银行风险管理的有效性

E.确保业务记录,财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整

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第8题
我国证券公司完善内部控制机制必须遵循的原则包括:()。
我国证券公司完善内部控制机制必须遵循的原则包括:()。

A.健全性原则

B.独立性原则

C.相互制约原则

D.防火墙原则

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第9题
20世纪50年代,美国质量管理专家朱兰和菲根堡姆等人首先提出质量成本概念,把产品质量同企业的经济效益联系起来,深化质量管理的理论、方法和改变企业经营观念产生重大的影响,质量管理的重点就是为评定质量体系的有效性提供手段,并为企业内部质量计划、降低成本改进提供重要依据。()
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第10题
职能是为了实现总体战略和竞争战略而对企业内部的各项关键职能活动做出的统筹安排,包括()

A.财务战略

B.组织战略

C.研发战略

D.生产战略

E.市场营销战略

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第11题
证券公司部门合岗位的设置应当权责分明、相互牵制;前台业务运作与后台管理支持适当分离。这是证券公司内部控制的()原则。

A.健全性

B.合理性

C.制衡性

D.独立性

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