首页 > 公务员
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

出差过程中产生的招待费,费用报销时不能与差旅费一起报销,应单独走费用申请,待申请通过后方可执行报销流程()

答案
收藏

如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“出差过程中产生的招待费,费用报销时不能与差旅费一起报销,应单…”相关的问题
第1题
差旅费报销分为()

A.出差期间住宿费报销

B.出差期间业务招待费报销

C.公司驻外机构出差费用报销

D.出差期间通讯费用报销

点击查看答案
第2题
差旅费报销,需要注明出差的时间、地点、出差事由及费用明细;如果是招待费报销,要注明招待人数,切勿超标()
点击查看答案
第3题
小通出差回到公司开始报销费用,需在规定时间内尽快将招待费、住宿费、交通费计入差旅费尽快提单走报销流程()
点击查看答案
第4题
出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用应该属于()费用

A.餐费

B.业务招待费

C.车辆运营费

D.差旅费

点击查看答案
第5题
以下哪几种情况不能报销()

A.出差时,车票丢失,当天的补助

B.送学员去别地上课,产生的动车一等座费用

C.因人为原因造成遗失的票据

D.提供票据复印件、白条、收据、假发 票、非 正规发票、涂改刮擦的报销

点击查看答案
第6题
员工因工作需要到外地出差,出差前不用提交出差申请流程,部门负责人直接安排出差即可,出差产生的费用走报销流程()
点击查看答案
第7题
员工在市内出差,其中出差期间产生出租车费用85元,餐费20元,本次可报销金额为()

A.0

B.20

C.85

D.105

点击查看答案
第8题
费用报销应提供业务招待费发票以及业务招待单,不提供业务招待单的业务招待费用不予报销。不得将业务招待费用以会议、培训、调研等费用的名义虚列、隐匿。判断选项()
点击查看答案
第9题
出差过程中发生的出租车费(含过路费、燃油附加费),只报销往返当日从常驻地和出差目的地出发到机场(火车站、码头)的费用()
点击查看答案
第10题
关于出差/外出描述正确的是()

A.员工因公出差时未按相关程序办理者,依然可以报销差旅费用

B.中途需要改变出差地或出差时间时,不需要报告上级,不需要修改企业微信申请流程获得批准

C.员工出差/外出时,需在出差/外出地点按照考勤打卡时间在企业微信考勤软件内进行外出打卡

D.出差/外出目的地可以与实际打卡定位不相符

点击查看答案
第11题
根据以下材料,回答下列各题。 致远公司是一家股份公司,2011年度发生了以下部分事项: (1)3月10日,公司从外地购买了一批货物,收到发票后。经办人员刘桌发现发票金额与实际支付金额不相符,于是将发票金额改为实际金额并盖章。 (2)4月15日,公司从事收入、支出、费用账目登记工作的李某休产假,公司决定由出纳员王某临时顶替一下其工作,并办理交接手续。 (3)5月17日,公司供销人员杨某出差归来报销差旅费500元。同时将多余现金100元退回给出纳员王桌,王某随即退还给杨桌6,00元借款收据。 (4)6月21日,公司销售人员招待客户,发生招待费800元,事后,他将酒店开出的收据金额改为1 800元,并作为报销凭证进行了报销。 根据《会计法》的规定.对于金额错误的发票,刘某的下列做法错误的是()。

A.更正为正确金额,并加盖单位财务专用章

B.退回发票.由对方单位改正后加盖其财务专用章

C.退回发票,由对方单位重新开具

D.不得在发票上更正

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改