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[主观题]

注册会计师签发的审计报告主要具有______、保护和证明三个方面的作用。

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第1题
注册会计师在制定总体审计策略时应当考虑以下主要事项()

A.确定审计范围

B.审计报告目标、时间安排及所需沟通的性质

C.确定审计方向

D.所需要的审计资源

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第2题
如果对会计报表具有重大影响的关联方及其交易的披露不符合相关会计准则要求,注册会计师应在审计报告的意见段之后增加对重要事项的说明。此题为判断题(对,错)。参考答案:错误
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第3题
如果注册会计师无法就被审计的财务报表获取充分、适当的审计证据,但又认为未发现的错报可能对财务报表产生的影响重大且具有广泛性,应当出具何种意见类型的审计报告?()

A.无保留意见

B.无法表示意见

C.保留意见

D.否定意见

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第4题
如果注册会计师提请被审计单位管理层在财务报表中披露导致对持续经营能力产生重大疑虑的主要事项或情况以及管理层拟采取的改善措施,然后依据披露情况决定其发表的审计意见的类型,意味着注册会计师可能发表()审计报告。

A.无法表示意见

B.带有强调事项段的无保留意见

C.保留意见

D.否定意见

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第5题
下列与管理层声明相关的表述中,错误的是()。

A.如果合理预期不存在其他充分、适当的审计证据,注册会计师应当就对财务报表具有重大影响的事项向管理层获取书面声明

B.如果管理层的某项声明于其他审计证明相矛盾,注册会计师应当调查这种情况

C.如果管理层拒绝提供注册会计师认为必要的声明,注册会计师应当出具保留意见或否定意见的审计报告

D.注册会计师不应以管理层声明替代能够合理预期获取的其他审计证据

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第6题
注册会计师审计作为外部审计,往往要对内部审计的情况进行了解并考虑利用其工作成果,其主要原因是()。

A.在审计监督体系中,内部审计的独立性最弱

B.在审计的方式上,内部审计的安排最灵活

C.在审计的内容和目的上,内部审计主要是各项内部控制的执行情况

D.在审计的职责和作用上,注册会计师对外出具的审计报告具有鉴证作用

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第7题
事务所违反法律法规、中国注册会计师协会依法拟定并经国务院财政部门批准后施行的执业准则和规则以及诚信公允的原则,下列情形中,应认定为不实报告的有()。

A.出具的具有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的审计报告

B.出具的具有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的内部控制审核报告

C.出具的具有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的管理建议书

D.出具的具有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的验资报告

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第8题
注册会计师对期初余额审计时,若前任注册会计师出具了带说明段的资产审计报告,则注册会计师仍应在审计报告中反映。()
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第9题
只有对简要财务报表所依据的财务报表发表了审计意见,注册会计师才可对简要财务报表出具
审计报告。 ()

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第10题
某位注册会计师在编写审计报告时,在意见段中使用了“由于上述重要会计事项不能确定”的术语,这种审计报告是()。

A.无保留意见审计报告

B.保留意见审计报告

C.否定意见审计报告

D.拒绝表示意见审计报告

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第11题
在财务报表报出后,如果知悉在审计报告日已存在的、可能导致修改审计报告的事实,注册会计师应当
在下一期财务报表审计中实施补充审计程序。()

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