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[判断题]

生产单位是风险评估与控制的监督主体,具体负责开展人身、设备、电网、环境与职业健康等风险评估与控制工作。()

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第1题
控制环境,风险评估,控制活动,信息与沟通、监督构成了内部控制框架,其中,整个内部控制框架的基础是()。

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

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第2题
金融机构内部控制应当遵循审慎原则具体是指:()

A.内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程

B.内部控制应当坚持风险为本、审慎经营的理念

C.内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的机制

D.内部控制应当与管理模式、业务规模、产品复杂程度、风险状况等相适应

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第3题
健康风险评估是一种以大量基础的流行病学数据与个人数据比较以推估个人患病或死亡风险的()过程,是对个人的健康状况及未来患病和(或)死亡危险性的量化估计。

A.调查

B.控制

C.监督

D.运算

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第4题
内部审计属于内部控制要素中的()。

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.对内部控制的监督

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第5题
甲公司在实施全面风险管理过程中,注重加强法制教育,增强董事、监事、经理及其他高级管理人员和员工的法制观念,严格依法决策、依法办事、依法监督。甲公司的上述作法所涉及的内部控制要素是()。

A.控制环境

B.风险评估

C.监控

D.控制活动

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第6题
合同签订以后,合同中各项任务的执行,要落实到具体的项目经理部或具体的项目参与人员身上,
()作为履行合同义务的主体,必须对合同执行者的履行情况进行跟踪、监督和控制,确保合同义务的完全履行。

A.分包单位

B.发包单位

C.承包单位

D.监理单位

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第7题
根据《中国能建保密工作管理规定》,下列属于工作秘密的是()。

A.重要会议议定但尚未公布的重要事项及会议记录

B.重要的人民来信批办件,正在查处的违纪案件的案情内部控制检查报告

C.全面风险管理评估报告

D.企业年度工作报告以及业务工作的管理和监督

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第8题
制定风险控制计划时,应综合考虑风险控制方法与途径,确保风险控制措施的具体、有效。()
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第9题
业务类审计工作底稿,主要指注册会计师在审计实施阶段,执行具体审计程序所编制和取得的工作底稿。主要包括()形成的记录。
业务类审计工作底稿,主要指注册会计师在审计实施阶段,执行具体审计程序所编制和取得的工作底稿。主要包括()形成的记录。

A、执行预备调查

B、控制测试

C、实质性程序

D、风险评估

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第10题
商业银行经营衍生金融交易类业务应设计定性与定量分析相结合的市场风险评估模型,有效控制市场风险。()
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第11题
下列关于商业银行信用风险管理的说法,错误的是()。A.商业银行信用风险管理指的是风险的识别、衡量

下列关于商业银行信用风险管理的说法,错误的是()。

A.商业银行信用风险管理指的是风险的识别、衡量、监督、控制和调整收益

B.传统的信用评估方法主要是“5C”原则:“品德、能力、资本、抵押品、盈利”

C.建立信用度量模型的基础上,还可以考虑利用信用衍生工具规避信用风险

D.银行在贷款或贷款组合的风险度量中特别注意运用信用风险管理的新工具

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