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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列不属于注册会计师审计业务(或法定业务)的有()。

A.审查企业会计报表并出具审计报告

B.验证企业资本并出具验资报告

C.设计财务会计制度

D.资产评估

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第1题
我国注册会计师的法定审计业务中,包括办理法律、行政法规规定的其他审计业务,出具相应的审计报告。
这类业务中包括合同遵循情况的审计业务和清算报表审计业务。()

A.正确

B.错误

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第2题
预测性财务信息的审核不属于注册会计师的审计业务。()A.正确B.错误

预测性财务信息的审核不属于注册会计师的审计业务。()

A.正确

B.错误

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第3题
关于注册会计师的专业胜任能力,下列说法正确的有()。

A.注册会计师不得承办不能胜任的业务

B.注册会计师执行业务时,应当保持应有的职业谨慎

C.注册会计师不得对未来事项的可实现程度做出保证

D.注册会计师不得以其职业身份对未审计或其他未鉴证事项发表意见

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第4题
根据《中国注册会计师职业道德基本准则》,说法正确的是()。

A.注册会计师执行各项业务,均应保持形式上和实质上的独立

B.注册会计师不得兼营或兼任与其执行的审计或其他鉴证业务不相容的其他业务或职务

C.对于未来事项,因为注册会计师在审计过程中不应涉及,因此也就不应对未来事项的可实现程度发表审计意见

D.任何情况下,注册会计师都不应采用或有收费方式

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第5题
下列各项中,不可能属于鉴证业务责任方的是_______。

A.注册会计师聘请协助工作的专家

B.预期使用者

C.鉴证业务的委托人

D.被审计单位管理层

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第6题
注册会计师对长期投资业务的审计,应当以()为审查的起点。A.审查长期投资明细账B.审查投资收益C.审

注册会计师对长期投资业务的审计,应当以()为审查的起点。

A.审查长期投资明细账

B.审查投资收益

C.审查长期投资的核算方法

D.编制或获取长期投资明细表

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第7题
注册会计师执行会计报表审计业务时获取的下列审计证据中,可靠性最强的证据是()。A.购货发票B.销货

注册会计师执行会计报表审计业务时获取的下列审计证据中,可靠性最强的证据是()。

A.购货发票

B.销货发票

C.采购定货单副木

D.应收账款函证回函

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第8题
如果管理层不认可对财务报告的责任,或不同意提供书面声明,注册会计师将不能获取充分适当的审计证据。在这种情况下,注册会计师承接此类审计业务是()。

A.恰当的

B.不恰当的

C.不恰当的,除非法律法规另有规定

D.恰当的,除非法律法规另有规定

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第9题
注册会计师从事的下列工作中,属于审计业务的有()。

A.根据借款合同,出具合同遵守情况的审计报告

B.参与企业破产清算审计,出具清算审计报告

C.审查企业内部控制制度,提出管理建议书

D.参与企业合并事宜,编制企业合并财务报表

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第10题
注册会计师在确定内部控制的可信赖程度时,应充分关注()等固有限制。

A.内部控制一般仅针对常规业务活动而设计

B.即使完全遵循独立审计准则,也不能发现所有的问题

C.内部控制可能因经营环境、业务性质的改变而削弱或失效

D.审计人员可能过低地估计控制风险的水平

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第11题
在执行审计业务时,不论委托人是谁,注册会计师均有权查阅有关财务会计资料和文件,向有廷单位或个人进行调查和核实。()此题为判断题(对,错)。参考答案:错误
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