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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列情况中哪一项不属于导致审计风险评价清单遭到批评的原因

A.数据的获取不统一

B.清单附注说明,所有相关因素都已涉及

C.由于太关注清单上的内容而难以判断

D.暗示清单上每项内容都一样重要

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第1题
下列各项中,不会导致非抽样风险的是()。

A.注册会计师选择的总体不适合于测试目标

B.注册会计师未能适当地评价审计发现的情况

C.注册会计师未对总体中的所有项目进行测试

D.注册会计师未能适当地定义误差

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第2题
下列项目中,属于项目质量控制复核内容的有()。

A.复查重点审计项目的审计证据是否充分、适当

B.项目组就具体业务对会计师事务所独立性作出的评价

C.在审计过程中识别的特别风险以及采取的应对措施

D.在审计中识别的已更正和未更正的错报的重要程度及处理情况

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第3题
下列各项程序中,不属于应对舞弊导致的认定层次重大错报风险的是()。

A.在实施函证程序时函证相关的特定合同条款以及是否存在背后协议

B.针对本期较早时间发生的交易事项或贯穿于本会计期间的交易事项实施测试

C.采用更详细的数据实施分析程序

D.评价被审计单位对会计政策的选择和运用是否表明管理层通过操纵利润对财务信息作出虚假报告

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第4题
哪一项不属于农用地风险评价指标()。

A.风险受体

B.风险效应

C.风险因子

D.风险源

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第5题
两个公司刚刚合并。审计委员会要求两个公司的内部审计人员评估合并后的风险。一个经理建议审计团队共同检查公司文化和上层的论调来识别与合并相关的控制风险。下面哪一项陈述正确?
A.上述答案都不正确

B.公司文化不是控制环境的一部分,因此不应该在题目中的审计中考虑

C.尽管公司环境可以作为控制环境的一部分加以考虑,评价这样一个环境太主观了,因而没有用

D.组织文化的不同应该被系统的加以识别,因为这种差异可能引起合并风险。但是识别这种差异带有政治性和主观性,不是一个合适的审计活动

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第6题
下列哪一项不属于外汇风险管理中的风险融资方法()。

A.自留

B.套期保值

C.风险转嫁

D.资产证券化

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第7题
在维修满意评价中,用户补充评价“根本就没有来维修”,以下造成案例中用户不满意评价的原因中,不包括哪一项()。

A.未上门故障已恢复,但是回单时未与用户说清楚情况,未进行满意度引导,导致用户认为未上门

B.实际已联系用户并上门处理,用户十分满意,并邀请用户进行满意度评价

C.为避免工单超时先回单,并且在回单两个小时候之后都未上门,导致回单之后用户收到满意的评价短信,并评价了未上门

D.未上门处理即回单,虚假回单

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第8题
下列哪一项不属于审计工作底稿可以实现的目的()。

A.有助于项目组计划和执行审计工作

B.便于项目组说明其执行审计工作的情况

C.保留对未来审计工作持续产生重大影响的事项的记录

D.便于会计师事务所按照审计准则的规定,实施质量控制复核与检查

E.有助于会计师事务所分清工作组各成员的分工和工作量

F.便于监管机构和CPA协会根据相关法律法规或其他相关要求,对会计师事务所实施执业质量检查

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第9题
下列哪一项不属于信息系统安全生产“三道防线”机制()?

A.制度管理

B.生产管理

C.风控管理

D.内部审计

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第10题
下列哪一项不属于国家设置的市场交易活动的监察管理机构?()

A.审计机构

B.物价机构

C.质量监察机构

D.工商机构

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第11题
下列注册会计师出现的情况中,会导致自我评价的不利影响的是()。

A.注册会计师拥有客户的股票

B.注册会计师为客户编制用于生成有关记录的原始数据,而这些记录是鉴证业务的对象

C.审计项目组成员的妻子是审计客户的高级管理人员

D.注册会计师遭客户威胁,必须同意审计客户某项不恰当的会计处理

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